同學(xué)你好 個(gè)稅APP里可以查詢(xún)的
老師好,請(qǐng)問(wèn)我本人在一個(gè)外匯公司投資了20多萬(wàn)人民幣做外匯,是外匯公司的人代看(代操作的)公司每月保證我們本金的4%的利潤(rùn)給我,多的公司得,但我們收的利潤(rùn),公司扣了我們利潤(rùn)的4%,說(shuō)的是給我們交的個(gè)人所得稅。(操著有幾個(gè)月了,但公司得的比我們多得多),我要問(wèn)老師的是,外匯公司幫我交了個(gè)人所得稅,我怎么能查到?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我本人在一個(gè)外匯公司投資了20多萬(wàn)人民幣做外匯,是外匯公司的人代看(代操作的)公司每月保證我們本金的4%的利潤(rùn)給我,多的公司得,但我們收的利潤(rùn),公司扣了我們利潤(rùn)的4%,說(shuō)的是給我們交的個(gè)人所得稅。(操著有幾個(gè)月了,但公司得的比我們多得多),我要問(wèn)老師的是,外匯公司幫我交了個(gè)人所得稅,在個(gè)人(稅)APP里怎么查?查詢(xún)步驟
老師您好!我們公司有-個(gè)項(xiàng)目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤(rùn)的來(lái)進(jìn)行分紅。合作公司開(kāi)30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤(rùn)的5 %,他們承擔(dān)5 %的30 %。合作公司說(shuō)他們提供成本發(fā)票了問(wèn)他們收太高了,我想問(wèn)一下我司所得稅收多少合適?今年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入80萬(wàn),前期扣除成本,現(xiàn)在營(yíng)利,后續(xù)基本沒(méi)有什么成本了。
老師你好問(wèn)下,我們有個(gè)代賬公司在外地,2023年繳所得稅有點(diǎn)少,代賬那邊說(shuō)匯算清繳時(shí)候還要補(bǔ),低于了他們那邊的稅負(fù)率,我們開(kāi)票1700多萬(wàn),利潤(rùn)750000,所得稅繳了37350。這個(gè)算低嗎?
企業(yè)收到老師好 麻煩問(wèn)一下 個(gè)人在稅務(wù)局給我們公司代開(kāi)了三萬(wàn)的羊肉票 這個(gè)我們公司是不是需要代扣個(gè)人所得稅 稅率是多少
老師 先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
第三方開(kāi)票招標(biāo)代理費(fèi)需交印花稅嗎
填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是銷(xiāo)售總金額含稅的,還是不含稅的?
你好,上個(gè)季度開(kāi)了一張專(zhuān)票,確認(rèn)的一筆預(yù)收賬款的收入,做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi),本季度繳納了上個(gè)季度的增值稅以及附加稅,是否是應(yīng)該要先補(bǔ)計(jì)提,或者說(shuō)怎么做分錄
老師公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài),填表利潤(rùn)總額是-277881.49,數(shù)字前面有黃色圓圈,鼠標(biāo)放在上面提示:您填報(bào)的金額小于最近申報(bào)的金額0,請(qǐng)確認(rèn)無(wú)誤,怎么回事,新公司這是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有收入,只有銀行利息10元,經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)表上費(fèi)用填-10元嗎,如果產(chǎn)生所得稅幾毛免交了還需要計(jì)提嗎
老師審計(jì)考幾道綜合題?
申報(bào)2季度企業(yè)所得稅,有減值損失要調(diào)增,填在哪一行呢
產(chǎn)生銷(xiāo)售,是不是就得繳納印花稅
合伙企業(yè)A投資一家有限公司B投資已到位,,合伙企業(yè)收到股東的投資款可以借B公司嗎?