同學你好,每個月先做工資,再去自然人扣繳端申報測算個稅,再去完善工資表,把每個人應該扣的個稅填寫在工資表里面。
老師好!聘用退休人員的工資是否也要在自然人扣繳終端里,填個人所得稅申報表呢?
老師,請問下每個月給員工算工資扣除個稅的時候,是先把信息填入自然人系統(tǒng)后根據(jù)自然人預扣預繳的數(shù)據(jù)來給員工扣除個稅,還是先在工資表中把個稅先計算出來,然后再去跟自然人系統(tǒng)核對呢
老師晚上好,請教個問題,個體工商戶查帳征收,經(jīng)營所得a表補報2020全年的,是先去扣繳端申報,還是在去自然人電子稅務局補,還是兩個平臺都需要填報。
老師,自然人電子稅務局扣繳端是申報員工每月工資個稅的么
老師好,每個月是先做工資在去自然人扣繳端申報個稅。還是先去自然人扣繳端申報個稅,再去完善工資表,把每個人應該扣的個稅填寫在工資表里面???
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,