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請問老師我上年度疏忽了,憑著銀行回單就直接入了管理費用,今年8月底我收到增值稅專用發(fā)票請問怎么做賬?謝謝老師!

2022-09-05 19:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-05 19:40

你好 先沖銷無票的費用支出 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 今年根據(jù)取得的發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款

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快賬用戶5972 追問 2022-09-05 19:44

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-09-05 19:45

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好 先沖銷無票的費用支出 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 今年根據(jù)取得的發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-09-05
同學,你就把去年的那筆憑證沖紅,然后再做一筆藍字憑證啊。
2020-03-30
你好; 那你就一起來做賬就行了? ?借財務(wù)費用? ?;? 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-進項稅 貸? 銀行存款? ?
2021-11-15
你好,支付的和你發(fā)票一樣的話,把發(fā)票放到支付的憑證后面就行,貸款的不可以抵扣。
2020-04-10
您好 請問稅金大概多少金額
2021-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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