都是給你的現(xiàn)金嗎?銷售的是什么的。
老師,去年有一筆貨款收到了,客人一直不要發(fā)票,是外企,他們只要形式發(fā)票,我們就未確認(rèn)收入,現(xiàn)在這筆收入改怎么處理
老師,我們是承建方,勞務(wù)包給勞務(wù)公司了,其中有一部分安防用品在合同中注明由勞務(wù)公司自己購買,但是勞務(wù)公司要求我們幫忙購買,然后從他的勞務(wù)費用中扣除,我們項目經(jīng)理去幫忙購買后我們公司付款,然后發(fā)票開給我們公司了,合同也和我們公司簽訂,這種情況應(yīng)該怎么明確和勞務(wù)公司之間的這個代購關(guān)系?
老師,沖掉以前年度損益的分錄如何做
老師,小規(guī)模納稅人沒有核定印花稅,是按季度申報還是按月申報?
老師,你好,我們有一張23年的進(jìn)項票已做了成本,和進(jìn)項抵扣。到25年被判定是異常發(fā)票?,F(xiàn)在改怎么做賬務(wù)處理呢?
老師問一下,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,老板出差有時候攢了好久的票才報銷,有時候自己糊里糊涂可能會重復(fù)報銷,因為報銷離時間有時候比較遠(yuǎn),又難以核對,想問下真的重復(fù)報銷的話會有什么后果?
給企業(yè)代賬做代扣代繳勞務(wù)報酬個稅申報,需要讓企業(yè)提供什么材料
答案為什么說從重組日確認(rèn)的損益是14塊錢,加上了利息是嗎?能不能列一下相關(guān)的分錄?甲和乙的 都列一下。 第3幅圖是有個老師列的,確認(rèn)的損益是20萬元,剛好是不正確的答案。
老師,開發(fā)票時候,發(fā)票復(fù)核人那里忘寫名字了,發(fā)票還有效嗎?影不影響發(fā)票效力
項目收到的備用金記哪呢?
銷售的是加工費,印染加工
購入的都有發(fā)票嗎
有,采購的發(fā)票都有,就是銷售很多不開票
你好,不開發(fā)票的可以隱瞞收入,但是這個不是正規(guī)的方法,有風(fēng)險,少交了稅。
就是有沒有什么正規(guī)的,注冊一個公司,然后能走一下賬,合理合法的辦法
那別人給你開發(fā)票,你從a公司買來的,然后c公司給你開的發(fā)票,不是虛開發(fā)票了嗎?
我老板問我比如,用現(xiàn)在的公司去100%入股一家新單位,這家是小規(guī)?;蛘咂渌髽I(yè)的,是不是不用交稅
你好,你得看一下這個企業(yè)發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的。
這家單位用來收現(xiàn)金,我知識有限,超綱了
如果是小規(guī)模的收現(xiàn)金,它的增值稅、附加稅不需要繳納,但是企業(yè)所得稅是看利潤的,如果有盈利的,需要教他只有收入沒有成本,這一部分就沒法抵扣所得稅。
小規(guī)模的,所得稅現(xiàn)在是什么個比例呀
我應(yīng)該是理解你老板的意思,你老板的意思就是收現(xiàn)金,不申報,不交稅,不需要交稅款 可以的,但是有風(fēng)險,你們在隱瞞收入。
老板都這么想,但是也想最好有合法的辦法
就比如現(xiàn)金收款的這部分走服務(wù)費,但是加工這種企業(yè),服務(wù)費怎么做,怎么才算服務(wù)費,采購發(fā)票都有,其實這樣會導(dǎo)致,成本票庫存多很多出來,實際庫存沒有
我是不是可以這樣理解
你好,對的是的, 是你的人工費、房屋折舊、水電費、機器的折舊費,這些就是你的成本。
小規(guī)模所得稅稅率現(xiàn)在是多少了
利潤100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè),稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%