同學(xué)你好 這個就是結(jié)轉(zhuǎn)損益 其他沒有
老師。 我們是小規(guī)模納稅人。 現(xiàn)在在做去年10-12月的帳。12最后是不是必須年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤? 現(xiàn)在本年利潤在貸方實際虧損的。如果結(jié)轉(zhuǎn)后。 今年5月納稅調(diào)增的時候需要扣除40萬無發(fā)票的成本,那到時候現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤怎么處理?
老師,一般一個月的1號到31號,都是根據(jù)業(yè)務(wù)做賬,那月末需要做些什么,就是要結(jié)轉(zhuǎn)期間費用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,是吧,本年利潤最后再轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去是嗎
手工賬結(jié)賬的時候,本月合計,本年合計,本年累計,這三個摘要,什么賬戶要寫,什么賬戶不用寫,是只寫其中一個兩個還是三個都要寫,還有12月和非12月處理的區(qū)別是什么?是不是余額不為零的賬戶都要寫“結(jié)轉(zhuǎn)下年”?這些內(nèi)容我看書看得很亂
老師好,一般做12月的賬務(wù)處理的時候,最后都有什么要結(jié)轉(zhuǎn)???平時寫的都是把收入、成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去。那12月有什么其他要寫的嗎?
老師您好,請問我們有一筆其他業(yè)務(wù)收入是出租固定資產(chǎn)的 平時做其他收入的時候也結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)的折舊到期了 那這個月我還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個業(yè)務(wù)成本嗎
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
網(wǎng)上有人說要把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里面去。這個是在做12月份賬務(wù)處理的時候就要轉(zhuǎn)的嗎?還是做賬系統(tǒng)會結(jié)轉(zhuǎn)時候自動生產(chǎn)?
對的 直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以
老師你好,年度要有利潤進行利潤分配的話,要怎么寫啊,不是分配的時候還要繳納個稅嗎。
同學(xué)你好 不分紅不用交個稅 借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤