同學(xué)你好:還需要計(jì)提工資、計(jì)提稅金等
不是做從一月份一直到年底的賬,而是第二本中間月份的賬,每本本年利潤(rùn)都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里么,而且財(cái)務(wù)費(fèi)用作為存款結(jié)息,結(jié)轉(zhuǎn)到到底在借方還是貸方。
老師現(xiàn)在12月份的帳做完了,我是結(jié)轉(zhuǎn)了所有損益類后才最做最后一筆把本年利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里嗎?再審核再記賬
老師你好,我用金蝶每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤(rùn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里?年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做???
老師,一般一個(gè)月的1號(hào)到31號(hào),都是根據(jù)業(yè)務(wù)做賬,那月末需要做些什么,就是要結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,是吧,本年利潤(rùn)最后再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去是嗎
老師好!每月的本年利潤(rùn)是不是應(yīng)該沒有余額?期末損益結(jié)轉(zhuǎn)后,還要做一個(gè)憑證將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里