你好,你的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
請(qǐng)問計(jì)提出口退稅以后,這個(gè)應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅的貸方一直有余額,需要怎么處理呢?
老師,您好,請(qǐng)教一下 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸方余額需要調(diào)整嗎?
老師,您好,請(qǐng)問出口退稅貸方余額要調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
老師 您好 請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅余額一直在貸方怎么調(diào)整
老師 請(qǐng)問 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
借方 主營業(yè)務(wù)稅金及附加-出口不予以抵扣稅額 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
就是這個(gè)錢要繳納?
這個(gè)不需要交稅的,這個(gè)是需要退稅的,收錢的。
轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方不是表示未繳納的稅額嗎
那不是還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)不是可以抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)不就可以了,就沒有余額了。
還交稅嗎?不需要繳納了吧。
借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 這個(gè)是什么意思
稅務(wù)局應(yīng)該退給你100塊錢,但是你這個(gè)月需要繳納100塊錢,正好抵扣了內(nèi)銷的稅款,就不用繳納了。
貸方做啥科目啊
你好,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 就不需要做這筆分錄了對(duì)不
對(duì)的,是的,是這么做。
遞延所得稅資產(chǎn)在借方一直余額 代表什么意思啊
增加記借方,表示企業(yè)可以抵扣的所得稅資產(chǎn)的增加額,
比如我司要繳企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸方 遞延所得稅 對(duì)嗎
借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用。
抵扣所得稅這樣做分錄對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。