你好 不是的,這個(gè)是指你正常的進(jìn)項(xiàng),但是因?yàn)槟撤N原因不能抵扣的 比如,你們買了手機(jī),本來(lái)是要賣的,但是突然說(shuō)送給員工使用,那么就不能抵扣了
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)之前供應(yīng)商開(kāi)給我們已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,多開(kāi)了幾十萬(wàn)要沖銷,這種情況是不是要把之前的發(fā)票紅字沖銷,讓供應(yīng)商開(kāi)正確金額的過(guò)來(lái)?
增值稅申報(bào)附表二有個(gè)紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,老師講解時(shí)說(shuō):供應(yīng)商開(kāi)給我們的票,我們認(rèn)證抵扣了,而供應(yīng)商又開(kāi)貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問(wèn)的問(wèn)題是:供應(yīng)商不通過(guò)我們這邊同意。他就可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
老師您 好,供應(yīng)商開(kāi)給我的發(fā)票,我們公司認(rèn)證了,現(xiàn)在要退票,我是只開(kāi)具紅字信息表給到供應(yīng)商是嗎,然后供應(yīng)商自已開(kāi)具紅字發(fā)票是嗎
老師好,我們所說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,指的是:供應(yīng)商開(kāi)給我司的發(fā)票,我司已經(jīng)認(rèn)證,后面供應(yīng)商又開(kāi)紅字過(guò)來(lái)沖的這個(gè)稅額嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商給我司供貨,3月份開(kāi)了銷售專用發(fā)票2萬(wàn)元,我公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣,5月份我司又退了18000元的材料給此供應(yīng)商,我司開(kāi)了紅字信息表,供應(yīng)商將紅字銷售專用發(fā)票郵寄給我們,我們除了做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,還要在認(rèn)證平臺(tái)上勾選這筆負(fù)數(shù)發(fā)票稅金嗎?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營(yíng)業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒(méi)動(dòng),利潤(rùn)表也沒(méi)有減少
老師,我們是一般納稅人,是開(kāi)的食堂,我們的供應(yīng)商開(kāi)的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫(kù)存表的入庫(kù)數(shù)據(jù),出庫(kù)數(shù)據(jù),和庫(kù)存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問(wèn)下上游公司申請(qǐng)發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤(rùn)了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤(rùn)呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤(rùn)是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤(rùn)分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開(kāi)發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,那供應(yīng)商給我司開(kāi)的紅字發(fā)票,可以在增值稅發(fā)票勾選 平臺(tái)里面看到嗎?
會(huì)的,這個(gè)是會(huì)彈出來(lái)的
只是彈出來(lái)提示,但是沒(méi)有明細(xì)在里面對(duì)嗎?
這個(gè)我就沒(méi)有研究過(guò)了