你好,應(yīng)發(fā)工資借方發(fā)生額合計(jì)。
老師好,請(qǐng)問申報(bào)殘保金時(shí)上年工資總額是按照應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方科目金額填報(bào)呢?我們是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放。
老師好,請(qǐng)問,殘保金申報(bào),“上年在職職工工資總額”怎么填?是應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)?是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額,還是貸方發(fā)生額?
老師好,請(qǐng)問,殘保金申報(bào),“上年在職職工工資總額”怎么填?是應(yīng)付職工薪酬-工資 科目的計(jì)提數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)?是借方發(fā)生額,還是貸方發(fā)生額?
老師好,請(qǐng)問申報(bào)殘保金時(shí)上年工資總額是按照應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方科目金額填報(bào)呢?我們是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放。
殘保金在職職工總額填的是應(yīng)發(fā)金額,是按應(yīng)付職工薪酬的貸方累計(jì)發(fā)生額填還是按個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資填?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師,這個(gè)跟匯算清繳計(jì)算的口徑一樣嗎,也是把2022.1月發(fā)放的記到2021年度嗎? 殘保金也是按年度申報(bào)的, 口徑和匯算清繳一樣嗎?
你好對(duì)的是的,包含在里面的