你好那你做的那個(gè)科目的
老師您好,客戶的客戶多打了50000元款!是客戶中間的好處費(fèi)!我們收到后,需要給客戶發(fā)貨,并且把5萬(wàn)元款轉(zhuǎn)給中間商!請(qǐng)問都收到的款怎么下賬?怎么用多少的款做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,客服給我們付貨款:借:銀存12000,貸:應(yīng)收賬款。等開票給客戶時(shí):接:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額。 客服誤多多付300,退給客戶,我改怎樣做?
客戶多轉(zhuǎn)了貨款給我們,我們這邊沒有做多的收入和應(yīng)收,轉(zhuǎn)回給客戶的多收款要怎么做賬
我們應(yīng)收賬款186727.3元,開了246800的發(fā)票給客戶,收到貨款246800,這個(gè)多開票的金額我們是不是要多交稅?多開票的應(yīng)該交多少稅呢?退回客戶59471元,請(qǐng)問這幾筆怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,我公司代客戶(A)收客戶(A)客戶的貨款,會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 代:其他應(yīng)付款;這部分代收的貨款(A)客戶和我們有業(yè)務(wù)往來(lái),我司收客戶A應(yīng)收款,客戶(A)讓我們用代收的貨款沖應(yīng)收客戶(A)欠款,借:其他應(yīng)付款-A客戶客戶的貨款 貸:應(yīng)收賬款-A客戶,如果多余的貨款需要退還給A客戶,做退代收貨款的這部分,需要怎么做分錄。請(qǐng)幫忙分析解答,謝謝老師
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
老師你好!請(qǐng)問一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶,下周要開票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過(guò)的貨車分錄這樣寫對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
我們只按應(yīng)收的貨款做了,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的,然后發(fā)現(xiàn)錢多了 我們就直接退回多的部分 現(xiàn)在不知道退回多的部分要怎么做賬
借銀行貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸銀行存款
直接反沖嗎?第一筆金額是按全部,第二筆金額是多的嗎
你好 對(duì)的 是這么做的