你好那你做的那個科目的
老師您好,客戶的客戶多打了50000元款!是客戶中間的好處費!我們收到后,需要給客戶發(fā)貨,并且把5萬元款轉(zhuǎn)給中間商!請問都收到的款怎么下賬?怎么用多少的款做主營業(yè)務(wù)收入?
老師,客服給我們付貨款:借:銀存12000,貸:應收賬款。等開票給客戶時:接:應收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額。 客服誤多多付300,退給客戶,我改怎樣做?
客戶多轉(zhuǎn)了貨款給我們,我們這邊沒有做多的收入和應收,轉(zhuǎn)回給客戶的多收款要怎么做賬
我們應收賬款186727.3元,開了246800的發(fā)票給客戶,收到貨款246800,這個多開票的金額我們是不是要多交稅?多開票的應該交多少稅呢?退回客戶59471元,請問這幾筆怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,我公司代客戶(A)收客戶(A)客戶的貨款,會計分錄:借:銀行存款 代:其他應付款;這部分代收的貨款(A)客戶和我們有業(yè)務(wù)往來,我司收客戶A應收款,客戶(A)讓我們用代收的貨款沖應收客戶(A)欠款,借:其他應付款-A客戶客戶的貨款 貸:應收賬款-A客戶,如果多余的貨款需要退還給A客戶,做退代收貨款的這部分,需要怎么做分錄。請幫忙分析解答,謝謝老師
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
我們只按應收的貨款做了,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅的,然后發(fā)現(xiàn)錢多了 我們就直接退回多的部分 現(xiàn)在不知道退回多的部分要怎么做賬
借銀行貸應收賬款 借應收賬款 貸銀行存款
直接反沖嗎?第一筆金額是按全部,第二筆金額是多的嗎
你好 對的 是這么做的