您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證做賬,給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,我的賬務(wù)是借:原材料(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)貸庫(kù)存現(xiàn)金(紅字)嗎?收到重開(kāi)的票就按正常做賬認(rèn)證對(duì)嗎?
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅票,申請(qǐng)了紅字發(fā)票,紅票是怎么記賬,可以紅沖進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),開(kāi)了紅字發(fā)票,怎么做賬
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票被紅沖了是勾選紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,已經(jīng)勾選,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票怎么取消?本來(lái)已經(jīng)申報(bào)了,但是作廢了。因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)有一張別人已經(jīng)開(kāi)紅字了
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
借 :管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款
借 :管理費(fèi)用 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 貸方藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款? 貸方紅字
老師,借 :管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款我按之前分錄都做成紅字可以嗎?
稅額不行的 要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方