你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款?
老師本月進(jìn)項(xiàng)10845.70 銷項(xiàng)是48890.50 需要繳納38044.80 我月底需要計(jì)提嗎 還是月初直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_已交稅金38044.80 貸:銀行
增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽(tīng)那個(gè)呢?
老師建筑異地工程收到預(yù)收款也不需要計(jì)提預(yù)交增值稅,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀存,月底計(jì)提未交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀行存款,是這樣么老師
老師想咨詢下工業(yè)企業(yè)增值稅當(dāng)月不需要計(jì)提,次月繳納直接做分錄吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸:銀行存款是嗎,月底再結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金嗎
如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金),老師這筆2筆分錄,是在什么情況下使用的,比如10月的繳納10月稅金嗎?可10月的稅不是11月申報(bào)的嗎?
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應(yīng)商的票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),我這個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
每個(gè)月記賬憑證有好幾百號(hào)。打印紙質(zhì)出來(lái)需要幾百頁(yè),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,運(yùn)輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報(bào)廢,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄
是不是這樣的步驟呢[破涕為笑]麻煩老師了
結(jié)轉(zhuǎn)是在什么時(shí)間來(lái)啊
你好,是我回復(fù)這樣的步驟 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款?
好的,結(jié)轉(zhuǎn)是在什么時(shí)間來(lái)啊
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,是在月末
老師,為什么有的人做借方是已交稅金呢,跟轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別嗎我看之前的代賬公司做的,當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn),次月繳納直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)當(dāng)增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
你好,為什么有的人做借方是已交稅金,那就需要問(wèn)做的人才知道,我這邊是無(wú)法去猜測(cè)的 已交稅金,是預(yù)繳稅款的時(shí)候才使用的科目 就好比1%2B1=2,有的人錯(cuò)誤的等于3,我這邊是無(wú)法猜測(cè)對(duì)方為什么等于3的