你好,普通企業(yè)的不用的,股東打款到公司賬戶備注,投資款留存好這個銀行流水就行。
老師好,我們公司找了一個自然人給我們公司去稅務局代開了50萬的勞務費,到明年個人所得稅匯算清繳的時候他需要申報清繳嗎?要的話還需要再交個人所得稅嗎?這次開發(fā)票的時候自動交了個人所得稅。如果需要申報但他不申報的話會出現(xiàn)什么問題?
老師你好,請教你一個問題,如果一個個人獨資企業(yè),2021.12.20做的稅務登記證,注冊資本是30萬,如果把認繳的30萬進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,要交什么稅嗎?或者認繳30萬,實繳14萬,進行全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,第二種情況有實繳,第一種情況沒有實繳,兩者進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別呢
你好老師,如果從認繳變成實繳。需要找一個會計事務所出具出資證明嗎
老師您好,請問一下地,我們現(xiàn)在需要出具一個驗資證明,需要第三方平臺出具,注冊資本金可以分批到帳,到帳以后又用于經(jīng)營了,累計實繳了,這種情況能出具報告嗎,謝謝
老師早上好!請教一下老師,公司22年成立,認繳資本200萬元,實交為零,現(xiàn)在想變更法人,需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?如果需要這個印花稅計稅依據(jù)是什么。
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
你好,老師,追問股東打入公司賬戶的投資款,除去日常經(jīng)營,還能以怎樣合理的方式提取出來呢?
你好,只能用在生產(chǎn)經(jīng)營,如果想要返給個人的話,這屬于抽逃出資。