你好 國(guó)際貨運(yùn)代理0稅率的

老師, 國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)的印花稅的稅率是多少?
國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)交印花稅是按什么交的,稅率是多少
老師,國(guó)際貨運(yùn)代理的增值稅稅率是多少
國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)開票稅率是多少?
老師,國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)增值稅稅率是多少
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


他是不是還有免稅這一說
0稅率不就不繳納增值稅和附加稅
我知道,為啥0稅率了,還出來一個(gè)免稅的
國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)增值稅零稅率。2016年36號(hào)文中: 一、中華人民共和國(guó)境內(nèi)(以下稱境內(nèi))的單位和個(gè)人銷售的下列服務(wù)和無形資產(chǎn),適用增值稅零稅率: (一)國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)。 國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),是指: 1.在境內(nèi)載運(yùn)旅客或者貨物出境。 2.在境外載運(yùn)旅客或者貨物入境。 3.在境外載運(yùn)旅客或者貨物。
我也記得0,但是書上還一個(gè)免稅
免增值稅 不是免稅的稅率
免征值稅的話,那他對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎
不可以的,抵扣不了。
那他在不是還不如0稅率的好,0稅率進(jìn)項(xiàng)不是還可以抵扣嗎
跑零稅率也抵扣不了的。
啊0稅率不是意思進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎
零稅率,進(jìn)項(xiàng)抵扣不了的 不繳稅進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣
為什么有些講可以抵扣的
不允許 你這又不是出口貨物 只有工業(yè)生產(chǎn)的可以啊