是的 肆拾玖萬(wàn)玖仟貳佰玖拾元叁角
老師好,請(qǐng)問(wèn)填寫的轉(zhuǎn)讓股份是以注冊(cè)資金的還是以實(shí)際出資金額為基數(shù)*出讓比列 舉列子:甲方將其所持公司注冊(cè)資本2000000元,(大寫:貳佰萬(wàn)圓整)持股比列 60% ,實(shí)際投資100000元(大寫:壹拾萬(wàn)圓整)以每股 1元(壹圓)的價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán)占比 35% ,共計(jì)人民幣 35000元(大寫:叁萬(wàn)伍仟圓整)的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方。 這樣表述是否可行?
499290.3 肆拾玖萬(wàn)玖千貳佰玖拾叁角 老師這個(gè)大寫是不是這樣的,好久沒寫怕寫錯(cuò)了
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)寫玖佰貳拾陸萬(wàn)還是寫玖佰零貳拾陸萬(wàn)
會(huì)計(jì)憑證的處理07683413此聯(lián)是收款人開戶銀行作貸2.審核原始憑證(1)轉(zhuǎn)賬支票,如圖3-35所示。中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期(大寫)貳零壹玖年伍月零玖日支票付款依款:沈陽(yáng)市大成貿(mào)易公司人民市三(大寫)一用途:期仟元整限社列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱:出票人賬號(hào):千百十萬(wàn)千百十元角分財(cái)務(wù)出票日期:2019年5月9日收款人:沈陽(yáng)市大成貿(mào)易公司金額:¥2000.00用途:材料款單位主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)專用章復(fù)核圖3-35轉(zhuǎn)賬支票(2)收據(jù),如圖3-36所示根據(jù)這個(gè)填收款發(fā)不了圖片
您好!老師這個(gè)問(wèn)題我怎么做損益表1.開業(yè)的投資如下:裝修工程款2893萬(wàn),設(shè)計(jì)費(fèi)225萬(wàn)元,加盟費(fèi)300萬(wàn)元,開店籌開費(fèi)用286萬(wàn)元,商品采購(gòu)費(fèi)用832萬(wàn)元。其他開辦費(fèi)120萬(wàn)元。合計(jì)開店費(fèi)用約4656萬(wàn)元。 2.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?022年12月實(shí)際銷售額151851(拾伍壹千捌百伍拾壹)2023年1月-12月全年實(shí)際銷售額為11,976,004.37(壹仟壹佰玖拾柒萬(wàn)陸仟零肆元叁角柒分)。 2023年租金收益439萬(wàn)元。 3.運(yùn)營(yíng)成本:人工成本375萬(wàn)元,租金和物業(yè)費(fèi)能源費(fèi)629萬(wàn)元,繳納給日方費(fèi)用100萬(wàn)元,其余費(fèi)用176萬(wàn)元。運(yùn)營(yíng)費(fèi)用大約1280萬(wàn)元(不包含財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊分?jǐn)偅?4.023年的財(cái)務(wù)報(bào)表虧損大約506萬(wàn)元(不包含財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊分?jǐn)偅?024年租戶退租的比較多截止到現(xiàn)在看財(cái)務(wù)報(bào)表肯定是虧損。而且書區(qū)的銷售額是下降的。
老師,補(bǔ)賬怎么補(bǔ)啊老師,我這剛上班發(fā)現(xiàn)這家餐飲公司,前兩年沒做賬[捂臉]但是開了一些票出去[捂臉]金額也不大都是幾十塊錢
老師,會(huì)計(jì)科目余額表在建工程的數(shù),審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表寫在了工程物資,這個(gè)有影響嗎,謝謝
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)月我的進(jìn)項(xiàng)超過(guò)銷項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理?
老師,建賬時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的期末余額有很多在借方,也有一部分貸方,我想按照科目余額來(lái)建賬,把應(yīng)付賬款的借方余額寫成貸方負(fù)數(shù),試算平衡后和上一期的資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總計(jì),負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)對(duì)不上的,其他都可以對(duì)上。這樣算錯(cuò)嗎?
5月8日入職,單休,本月應(yīng)出勤天數(shù)是多少天
老師,一家公司申報(bào)工資的時(shí)候一般是按應(yīng)發(fā)工資進(jìn)行申報(bào)是不是,他有一個(gè)每月扣除的水電費(fèi)幾十元,這種我應(yīng)該怎么申報(bào)呀
老師您好!我們是處理固廢公司,收到固費(fèi)后,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
已經(jīng)做完24年的匯算清繳了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)全年利潤(rùn)表收入和增值稅表收入差0.99元。這個(gè)差異我怎么調(diào)整。
老師,每個(gè)月有銷項(xiàng)稅,又有進(jìn)項(xiàng)稅,又有留抵稅,我應(yīng)該怎樣計(jì)提增值稅呢?
老師,在25年補(bǔ)計(jì)提了21的企稅并繳納,做的分錄借利潤(rùn)分配未分配貸應(yīng)交稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表需不需更正填寫?