同學(xué)你好 有在產(chǎn)品可以有余額 產(chǎn)成品的部分要結(jié)轉(zhuǎn) 借庫存商品 貸制造費用
制造費用月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我結(jié)轉(zhuǎn)錯了嗎?還是分錄錯了
生產(chǎn)制造企業(yè),現(xiàn)在成立了職工食堂,自己買菜做飯。買菜的成本怎么核算 月初付款分錄 月底結(jié)算開了發(fā)票收到發(fā)票的分錄 還有就是月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄分別是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本是否需要分到銷售費用 管理費用和制造費用中?
制造費用月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?具體分錄是怎么樣的
老師好,請問制造業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做,可以具體說下嗎?謝謝!制造費用需要設(shè)置明細(xì)科目嗎?期末有余額嗎?不是按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎,什么樣的比例,結(jié)轉(zhuǎn)以后二級科目余額是負(fù)數(shù)
月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的分錄怎么寫?
購買材料,未按時間付款,額外產(chǎn)生的違約金,這違約金進去材料成本還是其他會計科目?
單筆含稅銷售毛利不低于21 元的65%咋計算
2025年初級考試后多長時間可以拿證?
期中建賬,利潤表出不來。申報利潤表財報的時候,申報做賬的報表和之前報表之和可以不。
請問老師 銷售合同金額是15250美金做應(yīng)收款 出口發(fā)票90585元做主營業(yè)務(wù)收入 這樣不影響出口退稅吧
老師,我新入了一家公司,發(fā)現(xiàn)23年他們進了一批貨,貨款付出去了20萬,他們沒有入庫,也沒有給他們開發(fā)票,他們賬是掛在借方:應(yīng)收賬款 20萬,23年的時候他們還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人了,但這個應(yīng)收賬款20萬還掛在賬上,該怎么做賬
請問我們是光伏發(fā)電賣電公司,本月的電費客戶還沒打過來,我們也沒開發(fā)票,是什么時候確認(rèn)收入
老師請問下,我們暫估了庫存商品2000多,但我們公司已經(jīng)和對方公司結(jié)束了合作,我應(yīng)該怎樣處理已暫估的商品?
老師您好!向您請教一個問題。我們公司購買了一臺設(shè)備,4月份發(fā)生的安裝費我計入了固定資產(chǎn)。5月份發(fā)生故障拆下來運去外地的設(shè)備生產(chǎn)廠家,發(fā)生的拆裝費和運輸費我應(yīng)該計入什么科目呢?是計入資產(chǎn)的原值還是修理費?
你好老師,我們公司有個業(yè)務(wù)想咨詢一下,公司簽訂了一項機械租賃合同,我們通過租賃上游公司的機械設(shè)備(含司機),然后轉(zhuǎn)租給我們的甲方公司,我們給甲方開具“建筑服務(wù)*機械租賃”,請問上游公司怎么給我們開具發(fā)票?我們相當(dāng)于中間商