你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面。
制造費(fèi)用到了月底必須結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎?
制造費(fèi)用月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎?還是分錄錯(cuò)了
老師,管理費(fèi)用錯(cuò)記為制造費(fèi)用了,制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,貨物已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)了主營成本,我改如何調(diào)整
生產(chǎn)制造企業(yè),現(xiàn)在成立了職工食堂,自己買菜做飯。買菜的成本怎么核算 月初付款分錄 月底結(jié)算開了發(fā)票收到發(fā)票的分錄 還有就是月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄分別是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本是否需要分到銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用和制造費(fèi)用中?
制造費(fèi)用月底必須結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎,是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問題,我們開這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個(gè)問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍蚩蠲總€(gè)月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時(shí),需要開外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
你是不是多結(jié)轉(zhuǎn)啦?
可以寫分錄給我嗎?
借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
二級(jí)科目呢?
生產(chǎn)成本的二級(jí)科目對應(yīng)的是a產(chǎn)品或者B產(chǎn)品 借生產(chǎn)成本a產(chǎn)品/B產(chǎn)品 貸制造費(fèi)用 制造費(fèi)用的二級(jí)科目,根據(jù)你們自己當(dāng)時(shí)借方是哪個(gè)二級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)到貸方也是哪個(gè)二級(jí)科目。
我星期一再聯(lián)系你
你好,星期一的時(shí)候你重新提問吧,艾特我 這個(gè)問題應(yīng)該是24小時(shí)之后就自動(dòng)關(guān)閉。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。