你好,兩個(gè)都需要繳納印花稅的。
老師好!我們公司修理廠作為一些廠家的售后維修站,給車輛做完售后后,把發(fā)票開給廠家,這個(gè)要交印花稅么?
老師,我們是空調(diào)安裝維修,一般納稅人,像格力,美的,這樣一個(gè)售后維修服務(wù)中心,別的就是零散的客戶維修,要交印花稅嗎?
老師4s店售后維修個(gè)人車輛材料不需要交印花稅,工時(shí)要交對(duì)嗎
老師我是4s店的售后工時(shí)交印花稅承攬合同,那么材料呢?也要交嗎?還是工時(shí)加材料合計(jì)繳費(fèi)印花稅
老師,你好。我們是汽車4s店,汽車維修時(shí),有開票給一些單位,但是沒有跟對(duì)方簽訂合同,這一部分需要交印花稅嗎?
收到保理公司給開的*金融服務(wù)*應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓價(jià)差 發(fā)票 怎么做賬
老師好!所得稅怎么計(jì)提?麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄?
老師,我新接手一家出口企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題: 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當(dāng)期未申報(bào) 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 申報(bào)時(shí)959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問題是:因?yàn)橛幸还P24741.95的退貨,出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致,1.增值稅申報(bào)表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報(bào)表中,這個(gè)要更正嗎?2.退的是上年的銷售,賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響?
入票據(jù)需要按月份錄入嗎?
小規(guī)模納稅人階段收到的專票是否可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人時(shí)抵扣?
老師,支付代理金給對(duì)方,一般對(duì)方會(huì)開發(fā)票嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)是1個(gè)點(diǎn)的普票,可以開13個(gè)點(diǎn)的專票嗎
老師,設(shè)立公司的話,目的就是從建筑公司包一些活干,那行業(yè)應(yīng)該怎么選擇?。恐x謝
老師,民非組織,銀行手續(xù)費(fèi)請(qǐng)問計(jì)入什么科目?
還得再講一遍問題,什么意思呢