你好,開預(yù)付卡的可以的,開商品的名字或者是預(yù)付卡都可以。
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬(wàn)位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_300多萬(wàn)的增值稅發(fā)票,還開萬(wàn)位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔耍驗(yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬(wàn)的發(fā)票要開,那就是要申請(qǐng)十萬(wàn)位的發(fā)票嗯,那老師你說(shuō)這些我們要帶一些什么資料過(guò)去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)榭蛻粢笾婚_四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬(wàn)嗎?那就四張剛好300多萬(wàn)嗎?那我想問(wèn)一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開的,有沒(méi)有幫忙代開這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
你好,我們公司可以銷售茶葉,這不是過(guò)節(jié)了要,別人購(gòu)買我們的那種禮盒裝茶葉,我們對(duì)外開發(fā)票,商品明細(xì)寫什么好呢,開成茶葉禮盒套裝可以嗎
老師您好,我公司是農(nóng)業(yè)種植公司,目前種植的是苜蓿,平時(shí)購(gòu)買種子化肥發(fā)生的成本,我都記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,全年大概投入有800萬(wàn)的樣子,產(chǎn)量并不多,共銷售200多萬(wàn),并且對(duì)方不需要我公司開具發(fā)票,我記賬時(shí)發(fā)生的成本就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,銷售出去的收入就直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,中間沒(méi)有入庫(kù)環(huán)節(jié),這樣可以嗎?如果不可以,我應(yīng)該怎么補(bǔ)救?
我們公司是做禮品銷售,就是個(gè)商貿(mào)公司,營(yíng)業(yè)范圍也有策劃服務(wù)!老板最近和房地產(chǎn)公司做的禮品訂單,對(duì)方要求開活動(dòng)策劃類發(fā)票可以嗎?我們銷售的商品就是作為活動(dòng)中獎(jiǎng)品的。
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購(gòu)買會(huì)員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個(gè)會(huì)員卡的錢,我們是等到顧客消費(fèi)后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計(jì)入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時(shí)候顧客來(lái)消費(fèi)了,賬又要怎么處理合適呢?
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說(shuō)明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說(shuō)明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來(lái),廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)發(fā) 沒(méi)發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來(lái)款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
老師,這個(gè)送人不是很敏感,比如收禮方要交20%的偶然所得,企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)比例還要調(diào)增,不得稅前扣除
對(duì)的是的,但是你發(fā)福利不也是一樣。
老師,就是做賬都沒(méi)有問(wèn)題,要交稅對(duì)吧
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。