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老師好,我們銷售一批貨給客戶,我們已經(jīng)開票,客戶也已經(jīng)付款,后來出現(xiàn)質(zhì)量問題,這種情況下,客戶怎么做,我們又應(yīng)該怎么做啊

2022-09-02 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-02 11:13

你好同學(xué),退貨了還是啥

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快賬用戶8553 追問 2022-09-02 11:14

客戶把貨已經(jīng)退回給我們了

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:14

1、退貨時(shí)的賬務(wù)處理: (1)未付款前: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 紅字金額 (紅字發(fā)票) (2)已付款: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款(全額和部份) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)紅字金額 (紅字發(fā)票) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 2、退貨后期的財(cái)務(wù)處理 (1)入庫時(shí): 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 (2)原材料退回給供貨方: 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 銷售退回的處理方式: 1.本年度銷售的商品,在年度終了前(12月31日)退回,沖減退回月份的主營業(yè)務(wù)收入以及相關(guān)的成本、稅金. 2.以前年度銷售的商品,在年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出后退回的,通過以前年度損益調(diào)整科目核算. 3.銷售退回時(shí),對(duì)已發(fā)生的現(xiàn)金折扣或銷售折讓,應(yīng)同時(shí)沖減銷售退回當(dāng)期的折扣、折讓;如該項(xiàng)銷售在資產(chǎn)負(fù)債表日及之前已發(fā)生現(xiàn)金折扣或銷售折讓的,應(yīng)同時(shí)沖減報(bào)告年度相關(guān)的折扣、折讓.

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快賬用戶8553 追問 2022-09-02 11:18

好的老師,客戶把貨退回,本來我們應(yīng)該退款給客戶,但是客戶說不用退款,拿貨物抵扣,抵扣的貨,要求我們正常開票給他們,這樣可以嚒

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快賬用戶8553 追問 2022-09-02 11:25

正常開票給客戶,但客戶不付款

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:28

你好同學(xué),這樣不行的,你們第一。賬平不了了,第二,多繳稅金了

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快賬用戶8553 追問 2022-09-02 11:29

那怎么做呀?不開票?。?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 12:53

是的同學(xué),不開票,開票你們賬平不了,之前發(fā)票當(dāng)這次的貨的發(fā)票

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快賬用戶8553 追問 2022-09-02 13:17

那可以開發(fā)票金額為0的發(fā)票嚒?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 13:22

你好同學(xué),發(fā)票為0的金額發(fā)票是開不了的

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快賬用戶8553 追問 2022-09-02 13:31

那怎么辦,我們把貨直接給客戶,他們不付款,我們不開票,這樣處理嚒?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 13:32

你好同學(xué),這樣可以的,你可以當(dāng)上次你發(fā)貨后退貨了,重新發(fā)貨

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你好同學(xué),退貨了還是啥
2022-09-02
您好,借銀行存款2000,貸營業(yè)外收入
2021-02-03
你好,可以做無票收入的。
2025-03-29
你好,你們單位給對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖你的收入,借應(yīng)收賬款-30 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2022-05-10
你好,退回來橫沖你的收入,然后你們重新開給別人,就可以按你銷售出去的價(jià)款做收入。
2021-07-06
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