你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,附加稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
工程預(yù)交的增值稅,印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅1.怎么做會(huì)計(jì)分錄,2.后面抵扣了怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問(wèn),公戶(hù)里扣了增值稅印花稅附加稅這些稅款 我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師請(qǐng)問(wèn) ,就是繳納增值稅印花稅附加稅這些稅款的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?需要先計(jì)提嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師繳納和計(jì)提印花稅應(yīng)該怎么做分錄呢,沒(méi)有稅金及附加這個(gè)科目。
老師,個(gè)人代公司付的稅款,增值稅,附加稅,印花稅咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們只收取服務(wù)費(fèi)的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過(guò)500萬(wàn)了,老板又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊(cè)的新公司地址是其他地方,辦公地點(diǎn)還在原來(lái)的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
銀行當(dāng)月直接從賬戶(hù)扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶(hù),怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶(hù)打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶(hù)扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師 為什么是未交增值稅呢
你好,因?yàn)橐话慵{稅人繳納的增值稅,通過(guò)??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 科目核算(個(gè)人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí))
我們是小規(guī)模納稅人 好的 我會(huì)去學(xué)習(xí)的
你好,小規(guī)模納稅人? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,附加稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
好的 感謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。