國(guó)內(nèi)的公司用不到形式發(fā)票,除非它是進(jìn)口進(jìn)來的可以 國(guó)內(nèi)和國(guó)內(nèi)的公司的交易得用增值稅的發(fā)票
老師,小規(guī)模,合同是我們和境外一個(gè)公司簽的,但是境外公司是用國(guó)內(nèi)的私人賬戶收貨款,那這個(gè)時(shí)候境外開形式發(fā)票給我們公司,這種情況咋處理好些?
不是出口,國(guó)內(nèi)銷售給一家外國(guó)公司,對(duì)方付的美金,已結(jié)匯,現(xiàn)在有人民幣回單和形式美元發(fā)票,怎么做賬,然后這收入怎么算,無票收入嗎,
形式發(fā)票是對(duì)方不要票的情況下開給外國(guó)公司的嗎,國(guó)內(nèi)是不是不能入賬,這個(gè)形式發(fā)票是不是一般人供應(yīng)商開給國(guó)外公司的
老師,我司找國(guó)外做簽證,付款是國(guó)內(nèi)的人代收,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票要怎么辦?是代收款的人開票,還是國(guó)外給形式發(fā)票
客戶是國(guó)外公司,委托香港一代付公司給我們付款,因無法開給國(guó)外公司增值稅發(fā)票,對(duì)方要求我們開形式發(fā)票給代付公司,可以開給代付公司形式發(fā)票嗎
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請(qǐng)問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來的那個(gè)6萬,看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個(gè)活動(dòng),就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個(gè)15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個(gè)訂單的時(shí)候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個(gè)訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動(dòng)返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價(jià)格是73元,這時(shí)A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價(jià)格9.9元的商品,此時(shí)A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個(gè)訂單,此時(shí)A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個(gè)案例,請(qǐng)指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個(gè)他收我的價(jià)格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
那老師做無票收入是按對(duì)方打款人民幣回單金額137818.98,收入121963.7,銷售15855.28入賬嗎
你好,他打款的是美金,你看一下你以哪天的匯率為準(zhǔn)的。
現(xiàn)在出庫,整體就是給另一家印刷公司原材料,對(duì)方幫印刷,我們?cè)儋u,然后對(duì)方幫印刷不是入了制造費(fèi)用嗎,這筆原材料出庫怎么結(jié)轉(zhuǎn)
已經(jīng)結(jié)匯了,有人民幣收款回單
借制造費(fèi)用貸銀行存款、原材料等,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
銷售出去確認(rèn)收入,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的,沒有做庫存商品。
可以直接借原材料,貸生產(chǎn)成本嗎,直接生產(chǎn)申報(bào)結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本,還用轉(zhuǎn)產(chǎn)成品嗎
你好,借原材料貸生產(chǎn)成本,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?
借生產(chǎn)成本,貸原材料,打錯(cuò)了,不體現(xiàn)制造費(fèi)用
可以的,可以這么做的。
然后接產(chǎn)成品貸生產(chǎn)成本,借銷售成本,貸產(chǎn)成品,還是直接借銷售成本,貸生產(chǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。
好的,美元20396.49,匯率是6.756995,銀行結(jié)匯回單人民幣金額137818.98,收入121963.7,銷售15855.28做無票收入對(duì)嗎
可以的,可以這么做。