你好 刪除下游單據(jù) 刪除采購(gòu)入庫(kù)單后才能修改采購(gòu)訂單。 在沒有出庫(kù)的情況下,刪除采購(gòu)入庫(kù)單,更改采購(gòu)訂單,重新生成采購(gòu)入庫(kù)單。
老師好!由于上個(gè)月末盤點(diǎn)時(shí)某個(gè)商品盤錯(cuò)了,多盤了金額450,然后我在這個(gè)月做了盤點(diǎn)單減出來,也就是是當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)沖紅450,但是這個(gè)月的賬面庫(kù)存也隨之多了450,請(qǐng)問這個(gè)帳上要怎么調(diào)平啊?貸方原材料,借方出什么科目呢
離線單一窗口生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)版得,報(bào)關(guān)單采集時(shí),人民幣匯率填錯(cuò)了,怎么修改啊,我還沒有申報(bào),之前老師說的還沒有提交,是需要?jiǎng)h除掉,然后重新填寫的,但是不行,刪了匯率還是改不了。還有一個(gè)老師說有一個(gè)修改報(bào)關(guān)單,修改匯率就可以的,但是我的弄不了 是在哪里呢?
金蝶軟件,填寫采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)單價(jià)錯(cuò)誤,但是提交生成了入庫(kù)單,并提交了。現(xiàn)在怎么修改單價(jià)
老師您好 請(qǐng)問一下 關(guān)于簽訂合同印花稅。比如第一種 只簽訂了 供應(yīng)合同 沒有約定金額 只寫了 供應(yīng)單價(jià)。這種要不要交印花稅 要交的話應(yīng)該怎么交。如果是去年的沒有交沒有管 現(xiàn)在用不用管。第二種 比如簽了購(gòu)銷合同約定了 金額 但實(shí)際要在未來 才有采購(gòu)需求和事實(shí)、只是提前預(yù)付給對(duì)方貨款了、這種要不要交 什么時(shí)候交
生產(chǎn)加工企業(yè)(一本帳),實(shí)際會(huì)計(jì)操作和稅務(wù)的差異處理,工廠采購(gòu)時(shí)系統(tǒng)雖然可以區(qū)分成本和稅款的金額,但這兩個(gè)的入賬時(shí)間是分不開,是一起入賬的。但是發(fā)票和原材料到的時(shí)間就是有1-2個(gè)月的時(shí)間差。比如7月采購(gòu)的原材料入庫(kù)(真實(shí)入庫(kù)了),入庫(kù)采購(gòu)單在7月(這個(gè)時(shí)候發(fā)票還未開具,但因?yàn)槌杀疽霂?kù),進(jìn)項(xiàng)稅款必須區(qū)分開),這時(shí),10月才能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)時(shí)候候7月時(shí)稅款已經(jīng)入賬了,如果入庫(kù)單改在10月,生產(chǎn)原材料就為負(fù)庫(kù)存了,不可能改在10月,7月申報(bào)時(shí),賬務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)稅款就會(huì)有余額,但稅務(wù)系統(tǒng)上不會(huì)有,這種情況下,各類申報(bào)表應(yīng)該如何填寫,這個(gè)余額是否應(yīng)該在申報(bào)表上提現(xiàn),這個(gè)余額應(yīng)該怎么處理?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
從采購(gòu)申請(qǐng)維護(hù)里面刪除嗎
是的,在那邊刪除的