你好,不是的,超過的全額繳納。也就是按照46萬繳納。
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠政策還是季度不超過45萬,免增值稅嗎,開票稅率1%?
“小規(guī)模納稅人,季度開票不超過45萬,免征增值稅” 請問這個優(yōu)惠政策里,45萬是含稅的還是不含稅的呀
季度45萬免增值稅是不是只針對小規(guī)模企業(yè),一般納稅人有啥優(yōu)惠政策呢
你好,想咨詢一個問題,公司是小規(guī)模納稅人,優(yōu)惠政策季度45萬免增值稅,那季度開票是46萬,那是不是只是這1萬元繳納增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人的免稅政策是季度不超30萬還是45萬呢,最新的增值稅優(yōu)惠政策是怎樣的呢
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認嗎?淘寶上的稅務(wù)申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
這樣的嗎?
是的 全額繳納的 不是交差額
好的,那繳納企業(yè)所得稅都是按2.5%繳納嗎?還是年度的利潤不超100萬才按2.5%繳納
你好 ?如果是小型微利企業(yè)利潤1,000,000以內(nèi)的稅率是2.5% 利潤1,000,000到3,000,000之間的數(shù)字是5%的
那如果年利潤超過3000000也是按5%嗎?
你好,3,000,000以上的全個按照25%繳納
是不是收入達到500萬自動升級為一般納稅人
你好 連續(xù)累計12個月是的 不是自動 需要自己在電子稅務(wù)局申請