學(xué)員你好 問到“對當(dāng)期損益” 影響,這時的正負(fù)關(guān)系就是, 如果這筆交易有利潤了,就是“正” 的影響; 如果虧錢,對利潤就是“負(fù)數(shù)” 影響
老師好,這道題為什么答案是A不是B呢?題目說乙公司凈利潤為1600,其中包括利息費用160,意思不是扣除利息費用之后的凈利潤為1600么?那答案不應(yīng)該是(1600+160)*40%么?謝謝老師解答
老師,這道題目答案我已經(jīng)知道了,問一下A為什么是50萬,B的應(yīng)收賬款為什么不把應(yīng)收賬款530萬加進(jìn)去?
老師這道題是單選題,我認(rèn)為AD都對,但是答案是D,A為什么不對?應(yīng)收帳款不也是一項資產(chǎn)嗎,收回減少,分母變小,總資凈利率上升,A錯哪了呢?
老師,398題A為什么帶負(fù)號D不帶,啥意思?不知道咋選了,答案是A。
老師你好!圖中這道題的A選項我有點疑問。處置長投時的投資收益,題目答案中A的解釋,為什么不把聯(lián)營企業(yè)實現(xiàn)凈利潤(150)所帶來投資收益(150*30%)的增加算上
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
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老師這道題我看不出來是盈虧,咋判斷
這里1是支付的租賃負(fù)債的利息費用=5200000*5.04%=262080 還有可變租賃付款額計入損益的金額=3000000*2%=60000 這些都是使得利潤減少的,所以是負(fù)數(shù)哈~