你好;? ? ?是的; 你營業(yè)執(zhí)照就得繳納印花稅的; 殘保金是年報(bào)的;? 有工資的? 就得繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的? ?是的
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來是說12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
請(qǐng)問下,我司去年10月成立,去年有發(fā)生工資社保等費(fèi)用,截止目前還是處于籌建期。我來了后,上面讓我把去年的費(fèi)用都做到今年1月去?,F(xiàn)在我需要填寫去年的年報(bào)了,這里就有問題了。因?yàn)槿ツ甑馁M(fèi)用都做到今年1月,那么截止去年12/31利潤表資產(chǎn)負(fù)債表都為0,包括工資等也為0。但實(shí)際在稅務(wù)局的網(wǎng)上可以看出來,去年公司是再繳納社保的。那么請(qǐng)問我這個(gè)年報(bào),如何填寫?我如果填寫人數(shù)為0,那于社保繳納不符合?如果我填寫為1,工資就不可能是0,利潤表也不可能是0啊?是否有合理建議我該如何填寫這個(gè)年報(bào)?
去年籌建的公司,截止目前尚未正式運(yùn)行,下月要運(yùn)營了。之前因?yàn)橐恢睕]有收入,從來沒繳納過稅,包括印花稅殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。請(qǐng)問籌建期需要繳納這三個(gè)稅嘛?如果需要繳納,那前面一直沒繳納,現(xiàn)在補(bǔ)繳可以否?還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)是必須繳納的嘛?
提問# 一、稽查補(bǔ)查稅,其中補(bǔ)繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會(huì)計(jì)入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時(shí),這個(gè)營業(yè)外支出~滯納金科目這個(gè)可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個(gè)科目,等匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會(huì)計(jì)分錄和對(duì)企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
1、什么時(shí)候開始執(zhí)行5年實(shí)繳政策? 2024年7月1日 2、新公司還是所有公司5年內(nèi)實(shí)繳? 不管是新注冊(cè)的公司,還是已經(jīng)成立了的公司,都需要自成立起5年內(nèi)實(shí)繳到位。 3、如果5年內(nèi)沒有實(shí)繳,會(huì)有什么后果? 新公司法規(guī)定:股東虛假出資、未交付或者未按期交付出資的,可 以處5w以上,20w以下的罰款。 4、沒有能力實(shí)繳注冊(cè)資本怎么辦? 如果注冊(cè)資本過高,已經(jīng)超過股東出資能力的,可以提前辦理減資。 5、實(shí)繳要一次性還是可以分批次繳納? 其實(shí)這個(gè)實(shí)繳還是認(rèn)繳制,只不過認(rèn)繳時(shí)間壓縮到了5年。只要在成立之日起5年內(nèi)繳清即可,可以一次性繳納,也可分批次繳納。 6、實(shí)繳的流程是怎樣的? 從公司股東卡上轉(zhuǎn)到公司賬戶并備注投資款,再去工商局備案交印花稅即可。 老師,這個(gè)政策是真的嗎?那如果減資的話去哪里辦理呢?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?