你好;? 是的; 分別報個稅;都是0? ;但是次年你要匯算的 ;? ? 你 總收入年收入是低于12萬不用補稅的;?
老師,請問我老板在深圳每個月工資5000,上海也有工資4800。請問要不要交個稅匯算清繳?兩家公司都沒有交他的個稅,因為兩邊工資各都沒有超過5000。匯算清繳要不要兩家公司工資加起來匯算清繳呢?兩家公司要不要合并申報個稅
老師好,如果2020年在兩處有工資薪金收入,一處每月工資4000元,另一處每月工資5000元,兩處合并的工資總額是108000元,平時兩處每月都按規(guī)定申報了個稅,但因為都未達起征點,所以不用預(yù)繳個稅,除了固定費用5000/月可扣,沒有其他的扣除項。那根據(jù)匯算清繳的政策,收入不超12萬,都不用匯算清繳,對嗎?要不要補稅?
請問老師!一個職工10月份開始,同時在兩家公司任職,領(lǐng)工資,都分別申報個稅了,每月兩邊工資合計12000元,那莫明年匯算清繳的時候扣除的是60000還是 3個月*5000=15000 ?
個人在兩個公司有工資,每個月都不超5000元,兩處在一起每個月有八千多元,匯算清繳的時候要交稅嗎?
你好,我想問一下,我在兩家公司申報個稅,一家公司是每個月0申報的,因為我是法人,沒有工資,所以每個月0申報了,但也會每個月有減除費用5000元,但在另一家公司每個月有是有工資發(fā)的,是不是每個月就不能減除那5000元了?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
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