學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅動(dòng)產(chǎn)按銷售收入 13%(適用增值稅一般納稅人);為動(dòng)產(chǎn)按照銷售收入的9% 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、印花稅:千分之1 6、企業(yè)所得稅25%,看成本費(fèi)用情況 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 疫情優(yōu)惠:100萬內(nèi)的再減半征收2.5%:100-300萬內(nèi)的再減半征收5% 關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào)
老師你好,代開165800的機(jī)械租賃需要繳納稅款大概是多少
您好老師,2000萬的租金大概需要繳納多少稅費(fèi),所有的,大概就行,求解謝謝老師
您好老師,我們這個(gè)人去稅務(wù)代開發(fā)票100萬大概05%的稅率,問題來了,現(xiàn)在個(gè)體戶不是核定征收嗎?如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況下,我能不能大概依據(jù)這個(gè)稅率繳納稅款,求解謝謝!
您好老師,請(qǐng)問一般納稅人戶一般增值稅稅負(fù)是多少?零售業(yè),求解謝謝老師,100萬來說,大概增值稅和所得稅各多少算合理,不會(huì)預(yù)警,求解謝謝老師
您好老師,請(qǐng)問25萬工資需要繳納多少個(gè)人所得稅,求解謝謝老師
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤(rùn)低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
您好老師,合計(jì)大概在5萬還是多少,能不能提供一下參考數(shù)
按綜合稅負(fù)2.5%算,50萬不能少的
我上面那錯(cuò)了,是2萬元,大概多少錢?求解謝謝老師
同學(xué)您好,計(jì)算公式=2*0.025=0.05,只要500元左右即可
20000就500啊,太多了吧,沒算錯(cuò)啊?
少了也不行容易被關(guān)注