這并不影響,只要你是正常銷售,正常交稅了,這個(gè)并不影響。

汪老師您好,我是剛才提問了的,時(shí)間快結(jié)束了,我先給您評(píng)價(jià)了,我們這個(gè)是公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的,是我們的總公司,我們都是集團(tuán)底下的子公司,我估計(jì)得要這個(gè)發(fā)票。但是我們這個(gè)老板也說不上。我暫時(shí)也不敢開。
老師,我想請(qǐng)教下。我們老板購(gòu)買了一家原來由集團(tuán)公司百分百控股的子公司,現(xiàn)在占股70%。原來這家子公司欠款80萬,委托集團(tuán)公司付了,他們的財(cái)務(wù)經(jīng)理說為了規(guī)避增值稅問題,在委托付款書上寫的還是子公司,這樣可以嗎?如果不寫子公司,就屬于借款,就會(huì)產(chǎn)生增值稅對(duì)嗎
老師您好,請(qǐng)問假設(shè)我們集團(tuán)公司賣給子公司貨物,但是加價(jià)賣給子公司,這樣稅務(wù)局來了我們說是為了讓集團(tuán)公司報(bào)表好看,融資能行嗎?稅是正常交的
我們從我們的上游買肥料賣給我們的下游種地大戶,對(duì)上我們是應(yīng)付賬款,對(duì)下是應(yīng)收賬款,上游公司是他集團(tuán)的一個(gè)子公司,(就是上游和保理屬于一個(gè)集團(tuán))他集團(tuán)內(nèi)有保理公司融資給我們把這個(gè)應(yīng)付賬款付給他的子公司,但對(duì)我們來說就轉(zhuǎn)換成短期借款,明年的報(bào)表雖然應(yīng)收多,但是借款也多,不好看呀,報(bào)表上能抵消嗎?
老師,您好,我們是集團(tuán)公司,都是獨(dú)立核算的,我們母公司A下面有5家子公司,是我們有業(yè)務(wù)往來,都是真實(shí)交易,價(jià)格公允,這幾個(gè)公司財(cái)物負(fù)責(zé)人和辦稅人都是一樣的,這樣互相開票 存在風(fēng)險(xiǎn)嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)
第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)新增的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)金額不一致可以申報(bào)通過嗎
請(qǐng)問老師,企業(yè)社保有沒有計(jì)提,如果沒計(jì)提,可以補(bǔ)交計(jì)提嗎?需要不需要計(jì)提
企業(yè)所得稅申報(bào)附報(bào)事項(xiàng)中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填,兩者數(shù)據(jù)會(huì)一致嗎
老師,我們的人工是有發(fā)票,就做勞務(wù)外包吧,沒有發(fā)票的自己公司簽合同報(bào)個(gè)稅的,做工資薪金吧
劉艷紅老師繼續(xù)解答問題
報(bào)增值稅,通行開的增值稅電子普通發(fā)票,可以勾選,但是表二第二欄合計(jì)了發(fā)票張數(shù),但是稅額沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。怎么填寫
老師你好,我們公司24年原來是小微,這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)利潤(rùn)就超了300萬,現(xiàn)在25年我們就不能享受小微政策了嗎,我看到所得稅不是5%預(yù)繳了,印花稅也不減半了
老師 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅如何計(jì)算,假設(shè)預(yù)收款 100萬
老師,一般納稅人,提交了所得稅季報(bào),跳出來不能提交,說跨稅費(fèi)種對(duì)比不通過,是什么意思?
小規(guī)模納稅人銷售出口沒開發(fā)票,對(duì)方給了英文版的是發(fā)票嗎?金額是美元。 1.增值稅怎么填報(bào)?填主表還是表一?具體怎么操作呢? 2.做賬時(shí)收入是按美元入賬還是折算人民幣后入賬?


然后子公司對(duì)外再賣的話就是便宜賣出去的,也可以是吧
這個(gè)對(duì)外的話,按照正常的價(jià)格銷售是可以的,但你不能每一次都便宜銷售,這個(gè)明顯有問題。