同學(xué)你好 借銀行 借費用科目 貸應(yīng)收票據(jù)
老師你好,我想問一下,供應(yīng)商給我們一張銀行承兌匯票,可是因為著急用錢,老板就找了一家民營業(yè)務(wù)往來的公司貼現(xiàn)了,這個要如何入賬
老師,我們公戶收到一張電子銀行承兌匯票,到期日是五個月以后了,我還沒有簽收,如果我簽收了,現(xiàn)在著急用錢取現(xiàn),我該怎么操作?是貼現(xiàn)給銀行還是需要找其他公司弄???我咨詢銀行了他們說負責這塊的人周末休息讓周一問,我想問一下老師看看。
老師好,請問一下如果收到了100萬的銀行承兌匯票,因為急需資金周轉(zhuǎn),銀行貼現(xiàn)比較慢,找了一個第三方把匯票給貼現(xiàn)了,這個分錄怎么做
您好,老師。收到一張20萬的銀行電子承兌(貨款),我們找第三方進行了貼現(xiàn)(電子銀行承兌背書給第三方,第三方扣除手續(xù)費后將款打到公司銀行賬戶)。請問從收到承兌到貼現(xiàn)會計分錄該怎么做?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
你剛才說的這個分錄是不是沒有過賬
同學(xué)你好 這個是貼現(xiàn)的分錄
收到票據(jù): 借:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票 100 貸:應(yīng)收賬款-A公司 背書轉(zhuǎn)讓及貼現(xiàn): 借:銀行存款 98 管理費用 2 貸:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票100 這樣對嗎
對的 全部的分錄實際這樣做的