借銀行存款,貸預(yù)收賬款 預(yù)收賬款這里就是提前收了人家的錢。

老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們給對(duì)方付貨款,晚付給對(duì)方,對(duì)方要收我們逾期款2萬(wàn)多,我們公戶付給對(duì)方,對(duì)方應(yīng)該給我們提供什么票據(jù)我們好做帳?
老師,我給對(duì)方對(duì)公匯了貨款,對(duì)方有沒(méi)有給我開(kāi)票過(guò)來(lái),我在哪查詢呢?怎么查詢到對(duì)方有沒(méi)有給我開(kāi)發(fā)票呢?
對(duì)方實(shí)際欠我們36萬(wàn)貨款、開(kāi)票的時(shí)候我們給對(duì)方開(kāi)了429930元?,F(xiàn)在對(duì)方按照開(kāi)票的總金額429930元轉(zhuǎn)賬給了我們。多開(kāi)的稅錢怎么算、多出來(lái)的金額需要返給對(duì)方多少
老師我們給對(duì)方貨款,貨也回來(lái)了,但是發(fā)票沒(méi)回來(lái),用什么分錄可以方便查看哪家發(fā)票沒(méi)回
老師我們收到對(duì)方貨款,未給對(duì)方開(kāi)票,用什么科目標(biāo)記,方便查看欠對(duì)方多少票
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開(kāi)票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開(kāi)票給對(duì)方?要去稅局代開(kāi)嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤(rùn)能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營(yíng)收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
老師兩兄弟無(wú)償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒(méi)有掛應(yīng)付的往來(lái),07年年底對(duì)方就過(guò)來(lái)打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


開(kāi)票以后借預(yù)收貸收入和稅嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。