同學(xué)你好 我們是8月申報(bào)7月的工資哦 我們都是 當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放并申報(bào)
老師,您好,個(gè)稅申報(bào),比如8月初申報(bào)7月個(gè)稅,七月實(shí)際發(fā)放的是6月份工資,那申報(bào)的時(shí)候是填6月份工資表還是是7月份工資表呢?
您好,8月份發(fā)放7月工資,那我9月申報(bào)8月所屬期的工資,實(shí)際是7月工資的個(gè)稅,這樣理解對(duì)嘛
老師個(gè)人薪資所得是按照計(jì)提申報(bào)還是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào)?8月份發(fā)6月份工資 20萬 有兩人在八月份離職 又結(jié)算3萬工資,8月實(shí)際發(fā)放23萬工資,我是按照23萬報(bào)個(gè)稅?還是按照20萬報(bào)個(gè)稅?7-8月員工工資都暫未發(fā)放
想請(qǐng)教一下,申報(bào)個(gè)稅,8月申報(bào)7月的個(gè)稅,實(shí)際發(fā)放的是6月的工資,那申報(bào)的工資應(yīng)該是7月應(yīng)該發(fā)的工資,還是申報(bào)實(shí)際發(fā)放的6月工資呢
老師請(qǐng)教您一下:個(gè)人所得稅 比如:我七月工資計(jì)提再八月發(fā)放,個(gè)人所得稅是按實(shí)際發(fā)放月申報(bào),還是所屬期, 如果我按實(shí)際發(fā)放申報(bào),八月的實(shí)際發(fā)放的工資,9月申報(bào),那我按屬期申報(bào)的個(gè)人所得稅怎么能調(diào)整為按實(shí)際發(fā)放月申報(bào)
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
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