同學(xué)你好 首先要確定該公司的收入確認和計量是采用總額法還是凈額法,這個問題可以與判斷這些勞務(wù)派遣人員是哪一方的“職工”的問題結(jié)合起來考慮。如果對勞務(wù)派遣人員的工作分派、日常監(jiān)督管理、業(yè)績考核與報酬決定、獎懲等管理權(quán)限均在用人單位,勞務(wù)派遣公司不直接就這些勞務(wù)派遣人員向用人單位提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任的,則這些勞務(wù)派遣人員不是勞務(wù)派遣公司的“職工”,相應(yīng)地勞務(wù)派遣公司應(yīng)采用凈額法確認收入,即僅就實際賺取的管理費確認收入,支付給勞務(wù)人員的工資、社保等按代收代付處理。 在凈額法下,也應(yīng)當(dāng)將直接提供這些管理服務(wù)的人員的工資等與賺取管理費收入直接相關(guān)的支出計入營業(yè)成本。 如果應(yīng)采用總額法的,則相當(dāng)于該公司以自己的名義向用人單位提供所要求的勞務(wù),這時勞務(wù)人員的薪酬應(yīng)計入營業(yè)成本。
老師,勞務(wù)派遣公司怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我想請問一下,勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)核算復(fù)雜嗎?勞務(wù)派遣公司的成本是哪幾個板塊?收入又是從哪里獲取的?
老師,派遣勞務(wù)公司,正常我們派遣勞務(wù),給對方公司開發(fā)票,那誰給我們提供發(fā)票當(dāng)成本呢?
誰問老師勞務(wù)派遣公司成本是怎么核算的
老師好,請問勞務(wù)派遣公司怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么寫,數(shù)據(jù)是怎么算呢
今天在調(diào) 22 年的所得稅申報表,當(dāng)年研發(fā)費用歸集 400 多萬費用,加計扣除當(dāng)年會計只做了 80 多萬,剩下的 300 多萬該怎么填?
出口退稅一個月只能申請一個批次,那我要申請2票退稅如何配單
老師你好,醫(yī)藥費有醫(yī)院發(fā)票,用公戶轉(zhuǎn)怎么做賬呀
明琪老師在嗎 找一下明琪老師
老師好,稅務(wù)稽查的收入填哪里,一般納稅人簡易計稅3%
老師您好,我公司去年開發(fā)票100多萬,沒收回錢,今年對方單位注銷了,我請問我這100萬的發(fā)票怎么處理?今年可以紅沖嗎?
老師 變動成本法和固定成本法的區(qū)別是固定制造費用 這個固定制造費用和固定成本有區(qū)別嗎 還是二者就是同一個意思
想咨詢一下我新入職了一個建筑公司會計,公司有幾千萬貸款,讓我擔(dān)任財務(wù)負責(zé)人,這活能干嗎,有什么風(fēng)險
老師之前會計把普票也給抵扣了,這個怎么辦,這種票可以抵扣嗎
老師這個分錄做賬對嗎?是什么意思
老師 有自己的勞務(wù)工人 總額法下如果開具發(fā)票發(fā)票收入額是1萬 成本是工人工資吧 假如成本是6500元 這樣如何繳納增值稅和附加稅 還有所得稅額是怎么計算的
增值稅的話是在1萬的前提下去乘以相應(yīng)的稅率,那么所得稅的話,是用1萬減去工資余額,再乘以所得稅的稅率。
這種勞務(wù)公司的增值稅普通發(fā)票也是免稅的吧 能開具增值稅專用發(fā)票嗎
你好,總額法下,您正常開發(fā)票就行,不用開免稅的。嗯,您如果說有成本發(fā)票的話,有進項發(fā)票是可以抵扣的,可以出具政治學(xué)專用發(fā)票的。
可以出具增值稅專用發(fā)票。
老師看下這發(fā)票 什么情況下開免稅的另外不明白備注里的差額是怎么確定的
您好,您是采用的差額法,差額計稅的時候就是這樣開發(fā)票的,你可以去他學(xué)堂里聽一下差額計稅的那個課程,這個需要詳細的聽課的。
好的 謝謝老師 除了差額法另外還有哪些方法嗎
你好,就這兩種方式啦,沒有別的了。
那差額法是也叫凈額法嗎
你好,對就是這個意思。