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老師請問每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做

2022-08-31 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-31 10:26

您好,您是一般納稅人?期末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?

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快賬用戶9845 追問 2022-08-31 11:02

是的,正數(shù)

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快賬用戶9845 追問 2022-08-31 11:03

可是這么做賬的

可是這么做賬的
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齊紅老師 解答 2022-08-31 11:12

您好,您的分錄把應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)修改應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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您好,您是一般納稅人?期末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
2022-08-31
一、增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,是交稅的分錄,還是不交增值稅的分錄。 二、增值稅結(jié)轉(zhuǎn),按理論上講是按年進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2021-11-13
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020-11-19
增值稅計提 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-10-18
借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤 年終:借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
2023-01-05
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