可以的,可以這么做的。
其他應付款計入以前報銷未付款和購買原材料代墊的貨款現(xiàn)在支付往來是一起支付的現(xiàn)金流量表我不知道是全計入購買商品還是計入支付其他與經(jīng)營活動有關里主要全是計入其他應付款但支付的時候一下全付了怎么分清啊
老師你好,公司聯(lián)動活動收的材料商定金,本來是計其他應付款,但軟件里已有應付賬款了,可以計應付賬款里面嗎
購買一款軟件一共1萬元,預付了5000元,其余的款完成了整體,再付! 已經(jīng)付的5000元,怎么記賬,我公司沒有預付賬款這個科目掛在其他應收款里面可以嗎?
老師,我5月份做出來資產(chǎn)負債報表,里面的應收賬款和應付賬款,其他應收款和其他應付款是負數(shù)的,而且流動負債和流動資產(chǎn)合計數(shù)全部是負數(shù),這樣應該沒問題的吧?是不是代表公司的運營情況很不好?
老師問下,其他應收款負數(shù),應付賬款也是負數(shù),可以把其他應收款填寫到其他應付款里嗎?應付賬款填寫到應收賬款里。這個資產(chǎn)總計金額就比原來的打了,可以這樣做嗎?
民營企業(yè)之間的投資,投資的有限公司,盈利后分紅是通過利潤總額分嗎
老師你好,請問公司提供實發(fā)工資,需要倒計個稅,這邊有什么簡變得方法或表格嗎
老師我對于一些不同勞務不太理解,加工修理修配,建筑勞務,類似純勞務公司這種,開發(fā)票大類怎么開???
物業(yè)公司,是他自己的地下停車位,我們收管理費,開什么發(fā)票給業(yè)主?
老師,隨便一個公司都可以開始純勞務的發(fā)票嗎?大類是勞務*勞務費???
老師公現(xiàn)金付的臨時工的工資320沒有簽字我怎么做賬
公司如何避免員工告公司啊老師
老師,問下哦,供應商加收稅點,那加收的稅費是用不含稅金額??稅點,還是用含稅金額??稅點呢 加收稅點的錢是直接開在發(fā)票里嘛
你好,老師,2020年轉出一部分增值稅,2025年申報7月份稅形成留抵,能抵2020年轉出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個點的加工修理修配???
有其他應收款的也可以計這里面來是嗎
你好,同一個客戶用一個往來科目就可以的,你已經(jīng)有了應付賬款,你直接用這個應付賬款就行。
有些客戶是其他應收款,這個科目可以計嗎
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。