你好,這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)的是什么內(nèi)容。
我是建筑勞務(wù)公司屬于小規(guī)模納稅人,農(nóng)民工來上班沒多久,就受傷了,在醫(yī)院花的費(fèi)用有2萬左右,沒給他交社保,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?如果可以扣,醫(yī)院的什么發(fā)票可以作為原始單據(jù),抬頭開個(gè)人還是?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請(qǐng)教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長,謝謝
我單位是一般納稅人適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的農(nóng)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟各地的農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合作,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幫招生開班上課,我單位給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開票,開票內(nèi)容是非學(xué)歷教育,免稅的增值稅普通發(fā)票。但是(財(cái)稅〔2016〕68號(hào))的規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。難道我單位開免稅的發(fā)票是開錯(cuò)了嗎?還是受疫情影響一般納稅人按簡易計(jì)稅方法提供非學(xué)歷教育可以免稅?農(nóng)業(yè)農(nóng)村局付款給我單位,這筆款是屬于財(cái)政性撥付資金嗎?如果屬于財(cái)政性資金應(yīng)該是不征稅的,難么到時(shí)候企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要填財(cái)政性資金那張表進(jìn)行納稅調(diào)減?不征稅收入所對(duì)應(yīng)的成本好像是不能稅前扣除的?
老師好, 1.請(qǐng)問小規(guī)模納稅人收到,發(fā)票內(nèi)容為“非學(xué)歷教育服務(wù)-培訓(xùn)費(fèi)”可以企業(yè)所得稅前扣除嗎? 2.如果可以扣除,扣除比例是多少。
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
老板報(bào)的課程,關(guān)于管理之類的吧
可以在稅前扣除,如果是EMBA課程不可以稅前扣除。