你好;出口貨物是免稅的; 這個按照0稅率開票的? ? ;有區(qū)別的; 因為會 涉及退稅的??
老師好,請問外貿公司,一般納稅人,目前只做出口退稅,沒有內銷,取得的進項增值稅專用發(fā)票可以抵扣勾選嗎?一直在帳上做留底稅嗎?
我想咨詢一個進口增值稅問題:我公司是小規(guī)模納稅人,做鞋子加工出口美國,最近我司要進口一批鞋底來廣州,組合成成品鞋再出口,請問我司應交海關增值稅多少稅率才正確?謝謝
老師您好,請問一般納稅人貿易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報關,勾選了出口退稅的進項票,2022年1月開銷項票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報,請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
1、外經貿企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購入塑料制品,進貨價值200萬元,增值稅稅率13%,進項稅額26萬元。出口銷售價格折合人民幣350萬元,退稅率假定為11%。計算應退稅額并做賬務處理。 2、外經貿企業(yè)從一般納稅人處購得兒童服裝用于出口,進貨價值600萬元,增值稅稅率13%,進項稅額78萬元。出口銷售價格折合人民幣870萬元,退稅率假定為9%。計算應退稅額并做賬務處理。 3、外貿企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進特準退稅產品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通發(fā)票列明的金額為100 000元,試計算該企業(yè)出口該產品的應退稅額并做賬務處理。 4、外貿企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進特準退稅產品10 000件,單價60元,普通發(fā)票列明的金額為600 000元,試計算該企業(yè)出口該產品的應退稅額并做賬務處理。
1、外經貿企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購入塑料制品,進貨價值200萬元,增值稅稅率13%,進項稅額26萬元。出口銷售價格折合人民幣350萬元,退稅率假定為11%。計算應退稅額并做賬務處理。 2、外經貿企業(yè)從一般納稅人處購得兒童服裝用于出口,進貨價值600萬元,增值稅稅率13%,進項稅額78萬元。出口銷售價格折合人民幣870萬元,退稅率假定為9%。計算應退稅額并做賬務處理。 3、外貿企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進特準退稅產品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通發(fā)票列明的金額為100 000元,試計算該企業(yè)出口該產品的應退稅額并做賬務處理。 4、外貿企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進特準退稅產品10 000件,單價60元,普通發(fā)票列明的金額為600 000元,試計算該企業(yè)出口該產品的應退稅額并做賬務處理。
我自己學著編18-19-20-21季度報表,想對上21年期初數,利潤表已經可以對上。負債表對不上,有辦法調節(jié)嗎。
物業(yè)公司收物業(yè)費是主營業(yè)務收入嗎?垃圾費是主營收入還是其他業(yè)務收入呢?物業(yè)公司租進來的房子又出租出去給客戶收到的租賃租金是主營收入還是其他業(yè)務收入呢?還是掛租賃收入呢? 公司的營業(yè)執(zhí)照范圍是:一般項目:酒店管理;食品銷售(僅銷售預包裝食品);物業(yè)管理;非居住房地產租賃;住房租賃;洗染服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);房地產咨詢;日用百貨銷售;包裝服務;停車場服務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:餐飲服務;酒類經營;住宿服務;煙草制品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
生產加工制造業(yè)工廠,公司不能生產的就外面采購,生產加工成產品銷售,兩個車間,有辦公和廚房住宿 怎么制作一個成本核算表格(老板要求簡單易懂,因為他說沒上過學,)
合理避稅有哪些方法老師
合同簽訂對先開票后開票有什么影響
老師,麻煩幫忙看下這個題,從分錄來看,對當期利潤總額的影響,不應該是信用減值損失嗎?這里有三個涉及到信用減值損失,為什么不是280+400+370呢,有點想不通
生產加工制造業(yè)工廠,公司不能生產的就外面采購,生產加工成產品銷售,怎么制作一個成本核算表格
中級會計有合并報表這一章嗎,我怎么沒看到,王文文老師的課的合并報表章節(jié)在哪里
滴滴,高德的打車票可以正常報銷使用嗎,有抵扣嗎
公司安全知識問答,幾乎每人都有獎品,專票能抵扣嗎,進安全生產費嗎
0稅率的怎么退稅,先預交,后退稅嗎
那我想開13個點的發(fā)票出來,可以嗎
你好; 先開票 ; 申報后; 在去申請 退稅處理 ;? ?那你就做內銷處理 ; 就不辦理退稅就行了? ? ?可以的??