你好,但是你們單位銷售出去多少?
老師,你好 我們公司給客戶提前開了一張票6萬多,但他沒有拿貨,開始別的單位打錢到我們賬戶以后,他讓我們返還回去,但過了一兩個月他說這筆錢以后沖抵貨款,這樣就不算虛開發(fā)票吧
老師您好,我想問一下,就是如果這個月我收到一筆錢,然后客戶不急著要票,那我下個月給他開票可以嗎
老師您好,我想問一下,就是有客戶今天想要對公給我們打兩筆錢,一筆錢他正常開票,但是另外一筆客戶希望我們明年再給他開票,這樣合理嗎
你好 請問我們公司上個月有個客戶給我們對公轉了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應商幫我們開票給這個客戶了 現在這個客戶要我們把上個月她轉過來的這筆款 給他轉對私回去 這樣合理嗎?
您好老師!請問客戶今年4月5月公戶銀行轉賬付了兩筆貨款,我公司未給對方開發(fā)票,現在想讓我公司把兩筆貨款原路退回,然后由他們另一家公司公戶轉相同金額貨款,給他們另一家公司開發(fā)票,這樣操作可以嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
就是做會計繼續(xù)教育的錢,360分兩筆轉,180今天開,另外180他希望明年開
那你們單位在什么時間給他提供的服務?如果即使沒有開發(fā)票,提供了服務你們單位也應該正常申報增值稅,正常交稅的。
今年180就是今年提供服務,明年的180就是明年提供服務,但是他是要今天把明年的錢也交了,但是他希望今年開一張票,明年再開一張票
你好,可以的,可以這么做的。
那我們今年收到的這180怎么做賬呢,明年才開票
電銀行存款貸預收賬款。
借銀行存款貸預收。
那今年這180我們就得做無票收入了嗎
不用的做了預收賬款。你不是沒有給對方提供服務,提前收取了。
借銀行存款3600, 貸主營業(yè)務收入180, 預收賬款180 沒有考慮增值稅
老師,那我明年給他開了票之后呢,這筆分錄該怎么做呀
借預收賬款180貸主營業(yè)務收入。
老師,剛剛又說他要十二月份開一張,一月份開一張,私對公轉的錢,要我公對公開票,這樣也合理嗎
你好,需要對方出一個委托書,公司委托個人付款。