那你做無(wú)票,收入可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師您好!我公司十月份銷售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬(wàn)元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開出來(lái)。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
老師,有人送老板的A書籍500本,老板把書送給公司來(lái)出售,那老板送給公司A商品500本書,公司本身有B商品500本,對(duì)外賣580元/本,跟客戶簽的合同寫上A+B按套走,價(jià)格299元/套,那A商品是否需要入庫(kù)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么定價(jià)?A是帶有刊號(hào)的,B商品是個(gè)調(diào)研報(bào)告沒有刊號(hào),直接結(jié)轉(zhuǎn)B商品成本是不是就可以了?客戶要求簽合同必須體現(xiàn)A商品,給客戶開的發(fā)票按套走還是按本走?如何簽合同比較好入賬?有什么解決辦法嗎?
單位加工成庫(kù)存商品庫(kù)存商品是不是一定要在銷售之前入庫(kù)?我們單位實(shí)際情況商品一生產(chǎn)出來(lái)就送到客戶那了,產(chǎn)品保質(zhì)只有四個(gè)小時(shí),真實(shí)情況是沒有庫(kù)存,那我做賬的的時(shí)候還要不要轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,開具發(fā)票時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,這個(gè)情況違不違背稅法?明明被客戶拿走了還做庫(kù)存商品在賬上
老師,您好,發(fā)票只填了賣給客戶的商品,漏填了贈(zèng)送給客戶的一個(gè)商品,那該怎么辦,做賬時(shí)能不能把這個(gè)發(fā)票上沒有填的商品一起出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,您好,發(fā)票上沒有填的庫(kù)存商品配件,實(shí)際上有隨發(fā)票上的其他商品一起發(fā)出去,那這個(gè)商品配件能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號(hào)提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買材料轉(zhuǎn)賬給員工,但沒有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權(quán)使用費(fèi)怎么開票
老師您好,我們公司名下有輛車,現(xiàn)在把這輛車賣出去的話我們需要給對(duì)方開具發(fā)票么?開什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請(qǐng)問怎么樣做工資?做好多工資?有兩個(gè)孩子,我一個(gè)母親,他父母健在,無(wú)房貸,車貸。兩個(gè)人都在店里買了社保。
上個(gè)月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個(gè)月是1萬(wàn)元,開票需要出5%的稅點(diǎn),那么這500是開票的服務(wù)費(fèi),這個(gè)要怎么入賬?
老師好,個(gè)人所得稅扣繳客戶端信息采集,信息采集導(dǎo)入模板里,手機(jī)號(hào)碼一欄無(wú)法填寫手機(jī)號(hào),咋辦
印花稅要計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
做無(wú)票,什么意思?這個(gè)是贈(zèng)送的
你好,借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),或者是借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
贈(zèng)送的這個(gè)商品價(jià)格是0哦
為什么是借銷售費(fèi)用?
需要視同銷售的,你有市場(chǎng)價(jià)格的,按照市場(chǎng)價(jià)格來(lái)交增值稅。
那這樣的話,正確的發(fā)票應(yīng)該怎么開,贈(zèng)送的商品價(jià)格是填0還是填市場(chǎng)價(jià)
可我們贈(zèng)送又沒收錢
贈(zèng)送的可以不用開發(fā)票的。
銷售的商品不是應(yīng)該和贈(zèng)送的開在同一張發(fā)票上嗎
可以不用開發(fā)票的,你開的話開一個(gè)原價(jià)的,然后再開一個(gè)折扣的,你這個(gè)原先的價(jià)值就是市場(chǎng)價(jià)格,銷售價(jià)格不是嗎。
老師,這樣的話贈(zèng)品就也需要繳納增值稅是嗎,如果是的話這個(gè)價(jià)格是按贈(zèng)送當(dāng)初從別的公司購(gòu)入的成本價(jià)還是按我們自己的賣價(jià)交
是的 增值稅是按照你銷售的市場(chǎng)價(jià)格。
申報(bào)時(shí)候只要填在我圈起來(lái)的那列就可以了其他的就不需要嗎,那應(yīng)該還有進(jìn)項(xiàng)也要填吧
你好,對(duì)的是的,你有進(jìn)項(xiàng)的在附表二里面填。
我記起來(lái)了進(jìn)項(xiàng)之前購(gòu)入的時(shí)候已經(jīng)做了,現(xiàn)在就不用做了,只要做銷項(xiàng)就可以了
已經(jīng)做了一次,就不需要再重復(fù)做了。