你好同學(xué),你增值稅綜合稅負(fù)是4.5,%,收5%稅點(diǎn)應(yīng)該是不會(huì)流失的,比如你收入100,增值稅是13,稅負(fù)是4,5.那你的成本就是(13-4.5)/10%=95? 你現(xiàn)在開票按含稅價(jià)收18%稅點(diǎn),收的稅金等于18.不會(huì)流失的,
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間?。恳?年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問題是。他是一般納稅人,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師可以回復(fù)我一下嗎?我題目沒有輸入完整,我需要追加一下問題,謝謝老師!!1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額25000元,同時(shí)收取包裝費(fèi)226元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票金額為1090元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)218元。(3)企業(yè)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品發(fā)給職工作為福利,成本為50000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%。(4)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明的不含稅價(jià)款為3000元,稅額是390元;請(qǐng)運(yùn)輸公司運(yùn)送外購原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的運(yùn)費(fèi)含稅價(jià)2180元。(5)外購包裝物,取得普通發(fā)票金額11300元。(6)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用銀行存款支付50000元,其中將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的50%發(fā)給職工,其余用于生產(chǎn),農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%。(7)從國外購進(jìn)一批產(chǎn)品,關(guān)稅完稅價(jià)格10000元,關(guān)稅稅率30%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。(8)月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)一批原材料發(fā)霉,原因?yàn)閭}庫保管員管理不當(dāng)造成的,該批材料
老師,請(qǐng)問給客戶報(bào)價(jià),要加的增值稅稅點(diǎn)到底怎么算合適?公司是農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè),原料進(jìn)項(xiàng)抵扣10%,銷售13%,以前基本是按增值稅稅負(fù)4個(gè)點(diǎn)來算的,但總感覺這樣不對(duì),因?yàn)槲覀兊闹鞑脑线M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就有3%的差,請(qǐng)問怎么計(jì)算才能不導(dǎo)致公司的稅金流失
老師你好,工廠是農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè),綜合稅率在4.5左右。主要進(jìn)項(xiàng)原材料稅率是10%,銷項(xiàng)是13%,這就有3個(gè)點(diǎn)稅率差,在計(jì)算含稅價(jià)的時(shí)候,稅點(diǎn)只加了5個(gè)點(diǎn),會(huì)不會(huì)造成稅金流失呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,我沒太看懂啊,您后面說的成本(13-4.5)/10%=95,這個(gè)是怎么理解的呢,還有開票含稅價(jià)是收的5%的稅點(diǎn),18%是怎么來的呀,請(qǐng)老師詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
你好同學(xué),你這個(gè)綜合稅負(fù)4.5是所得稅還是增值稅
是所有稅全部加到一起的
你好同學(xué),假如收入是100,設(shè)成本是X? ?((100*13%-X*10%)%2B(100-X)*25%)/100=4.5%? ?x=95.71 你現(xiàn)在開票收入銷項(xiàng)是13%,但是你還收了5個(gè)點(diǎn),意思就是開100發(fā)票,實(shí)際上你只承擔(dān)(100*7%)=7 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)是95.71*10=9.57.那你這個(gè)稅金完全不會(huì)虧的
好的好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),請(qǐng)五星好評(píng),謝謝