您好!你們這個是定率征收,就是收入乘以一個比例來確定計稅依據(jù)
老師,我想問一下,個體戶這個定期定額征收,它計稅依據(jù)為什么和我填的應稅項不一樣,稅額是怎么算出來的,本季度不含稅收入是297029.7
核定征收的娛樂業(yè)個體工商戶,核定28000元每月,上個季度開票9萬元,超過了核定征收金額,請問下娛樂文化事業(yè)建設費應該怎么申報?有優(yōu)惠政策 嗎?經(jīng)營所得的個稅的計稅依據(jù)是寫扣除支出部分嗎?
您好,我想問下個體戶核對征收,每個月核對金額為21628.34元,本季度實際收入為681242.36元,申報計稅依據(jù)自動彈出,這個是怎么計算的呢?
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統(tǒng)已經(jīng)自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
老師我想請問下,我是個體戶,以前是核定征收,每次來了發(fā)票就繳納9個點個稅,今年開始查賬征收,我這個季度也開發(fā)票了,但是進去系統(tǒng)申報時發(fā)現(xiàn)一個問題,原本我計劃這個季度還是按之前核定征收時,薄開票金額9個點左右繳納稅,但是申報后給我提示,因為上季度我有預交稅費2000多,這個季度算好的400多稅費交不起,這個怎么處理?我不太懂
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
那是哪個率呢
您好!就是25874.54/收入,差不多4%,你看下你們核定的資料里面寫的是百分之多少哦
這個是核定金額
您好!那這個是你們超過定額標準了,你們這個是雙定戶,不是定率,是定額,這個計稅依據(jù)是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?
是的,怎樣算的呢
您好!這個你看下你們核定時有沒有資料呢?應該是超過限額有方法的,應該就是超過限額的按照實際收入的一定比例來交稅 稅務局沒讓你們去重新核定嗎?
是超過限額按照實際申報,只是什么那個計稅依據(jù)不知道這樣來的
您好!應該就是按比例來算的,不然系統(tǒng)不會自動出來