你好;? ? ?可以補(bǔ); 但是你們 跨年了要走以前年度損益調(diào)整 處理; 或者是? 反結(jié)賬去當(dāng)年改數(shù)據(jù) 改年報去處理??
老師,我公司小規(guī)模,2020年有張成本票對方?jīng)]有開給我,21年這批貨賣出去了,票也開出去了,算企業(yè)所得稅時成本是預(yù)估的,現(xiàn)在讓對方補(bǔ)成本票給我還有用嗎?還能稅前扣除嗎?
老師好,我們是一家剛起步的游戲設(shè)計(jì)公司,今年有收入,形成利潤了。明年沒有收入,這些利潤需要用在明年的成本上。這些利潤怎么做能不交企業(yè)所得稅?
老師好!我這邊用一個苗木公司,20年和21年沒有成本,利潤有180萬,也沒有叫企業(yè)所得稅,我想現(xiàn)在把成本補(bǔ)進(jìn)去,可有什么辦法
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計(jì)記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師您好,我們公司去年第一季度交了企業(yè)所得稅1000元,去年年底凈利潤虧損20萬,今年第一季度凈利潤有10萬,現(xiàn)在是又不想退去年交的企業(yè)所得稅,也不想交今年企業(yè)所得稅。有沒有什么合理的建議啊。
老師,進(jìn)項(xiàng)的票沒給開出來呢,先開銷項(xiàng)專票,得交稅吧,下個月進(jìn)項(xiàng)開出來能退嗎
合同負(fù)責(zé)和預(yù)付賬款感覺不懂理解,這兩個都是資產(chǎn)嗎?
一個合同可以開兩個發(fā)票嘛?
個體戶需要做哪些,只要報工商年報就可以了吧
老師:麻煩你看看要怎么處理了
老師,我公司是做進(jìn)出口的,會有外匯進(jìn)來,然后這個外匯跟銀行那邊有一個互換,就是固定利率換浮動利率吧,會有一個收益,這個收益要交6個點(diǎn)的增值稅嗎?
個體戶注銷,按季度申報。是不是得季度申報報完了才能注銷
頂賬回來的房子變現(xiàn)以后,虧損的部分計(jì)入營業(yè)外支出有沒有問題,匯算清繳用不用調(diào)整
銷售貨物,贈送包裝物怎么分錄?
老師,在金蝶kis版本的資產(chǎn)負(fù)債表里,1-3月的報表原來沒有預(yù)付賬款的項(xiàng)目,4月份有了,我怎么增加這個項(xiàng)目?