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老師好!我這邊用一個苗木公司,20年和21年沒有成本,利潤有180萬,也沒有叫企業(yè)所得稅,我想現(xiàn)在把成本補(bǔ)進(jìn)去,可有什么辦法

2022-08-29 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-29 11:29

你好;? ? ?可以補(bǔ); 但是你們 跨年了要走以前年度損益調(diào)整 處理; 或者是? 反結(jié)賬去當(dāng)年改數(shù)據(jù) 改年報去處理??

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你好;? ? ?可以補(bǔ); 但是你們 跨年了要走以前年度損益調(diào)整 處理; 或者是? 反結(jié)賬去當(dāng)年改數(shù)據(jù) 改年報去處理??
2022-08-29
你好暫估一部分費(fèi)用的
2024-04-13
您好,不正確,去年少了這個成本,要去更正申報去年所得稅匯繳申報表,但這樣退稅也怕有風(fēng)險,就把這個成本算在今年,沖回去年的那個分錄,再做一下正確金額的分錄,這個利潤就在今年減少了,這個成本也利用上了
2023-11-19
你好,現(xiàn)在可以補(bǔ)上的,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳,在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫稅收金額就可以。
2022-03-25
你好,現(xiàn)在的沒用了,不能稅前扣除。
2021-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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