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7月科目余額表公積金借方余額264元,后面查原因是3月份公積金少計提了,個人部分少132元,單位部分132元,7月想反結(jié)帳調(diào)整,需要怎么做分錄調(diào)?

2022-08-28 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-28 14:02

您好 請問7月科目余額表公積金借方余額264元 是哪個科目借方余額

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快賬用戶2678 追問 2022-08-28 14:29

是社會保險基金管理局

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齊紅老師 解答 2022-08-28 15:43

社會保險基金管理局不是會計科目啊

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您好 請問7月科目余額表公積金借方余額264元 是哪個科目借方余額
2022-08-28
你好 借管理費用-工資132 管理費用-公積金132 貸應(yīng)付職工薪酬-工資132 應(yīng)付職工薪酬-公積金132
2022-08-28
同學(xué)你好,貸方余額200元,借:管理費用等科目,負(fù)數(shù)200元,貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金,負(fù)數(shù)200元。
2024-06-15
2019年6月(假設(shè)月工資扣后10000) ((10000*6-5000*6)-(10000*5—5000*5))*0.03=150 用2018年調(diào)同期稅收政策算 (10000—3500)*0.2—555=745
2022-07-03
同學(xué)您好, 1.借:單位管理費用 4500 庫存現(xiàn)金 500 貸:其他應(yīng)收款 5000 借:行政支出 4500 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 4500 2.借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)付款 100 剩下兩題在下條信息,請稍后
2021-12-06
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