是的,多出來的這1萬還是做無票收入,繳納增值稅
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,我們12月份開出去了31萬的發(fā)票,后續(xù)還有30萬的發(fā)票要開開出去,但是購買商品沒有讓對方開票給我們,因為她們是一般納稅人開票的話就貴很多。請問我只有開出去的發(fā)票沒有開進(jìn)來的發(fā)票可以嗎
請問老師我們賣給一家公司200萬的貨已經(jīng)開了發(fā)票并且繳納了增值稅,掛了應(yīng)收200萬,后面只收回了100萬后那家公司就破產(chǎn)了,還100萬收不回來,那么,收不回來的100萬的收入企業(yè)所得稅跟增值稅可以從稅務(wù)局退回來嗎?
老師 這臺車18萬(含稅)進(jìn)項,我們二網(wǎng)采購給了我16.5萬,但是假設(shè)開16.5萬車購稅買不過去顯示價格過低,我們老板意思要求他們車廂3.5萬從我們公戶匯入車廂廠,車廂廠給我們開票。那我們就給他這臺車開20萬、 我想知道1.老板是為了彌補進(jìn)項 ,可這樣劃算嗎?2.我個人覺得我進(jìn)項18 我開20 首先增值2萬(含稅)還有附加稅以及企業(yè)所得稅。對方開的3.5(含稅價)進(jìn)項是4026元? 怎么來衡量不懂呢
老師 我們公司賣了2部車,總價是31萬,對方打款31萬過來,但是要求我們開30萬的發(fā)票。那多出來的這1萬我做無票收入的話要不要繳納增值稅?還是說只交企業(yè)所得稅就可以了
? 老師我們公司發(fā)生2萬的廣告業(yè)務(wù),對方1萬現(xiàn)金付款,1萬餐飲劵抵款,我們公司在把這1萬的餐飲劵原價開票賣給其他公司,我現(xiàn)在的分類是。借:應(yīng)收賬款2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入1萬 增值稅1萬。 賣我餐飲消費券的公司給我打款1萬回來 老師可以把全部完整的分錄教我一下嗎,我怕第一部就錯了
老師 國外客戶委托國內(nèi)客戶付款 付的是人民幣 這樣可以退稅嗎
老師 我們7月份的工資到了9月份才發(fā) 就是8月沒有發(fā)過工資 那8月的個稅0申報嗎 9月1號發(fā)了7月的工資 等到9月30號發(fā)8月的工資 那9月的個稅金額報9月的兩次工資合計嗎
9月1日起稅務(wù)要求全員上社保,之前有那種配合完成項目檢查的編外人員,每月開個5000多元,沒有社保,9月份起怎么給他們發(fā)這個錢比較合理?
甲欠乙29萬元貨款,沒錢支付,用A車抵11萬,B機器抵18萬,A車乙方拿過來當(dāng)固定資產(chǎn),B機器等銷售后用售出金額存入公司,怎么入賬
一般納稅人企業(yè)可以開普票么?
申請發(fā)票額度必須要合同嗎
老師,請問有租賃公司的課程嗎?云租寶軟件教程
老師,發(fā)票上能備注現(xiàn)金嗎
老師下午好,請問下,業(yè)務(wù)員出差,用自己的車去出差,油費,通行費都是業(yè)務(wù)員的車牌號,那最正確的做法是什么可以稅前扣除,麻煩知道的老師回答下感謝
請問遷移稅務(wù)過后,銀行第三方協(xié)議扣款這些都需要更新嗎?