你好;? ? ?你們發(fā)票 折扣1000元沒有開在發(fā)票上面嗎?? ?那你這樣? 會(huì)按3萬報(bào)增值稅的??
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對(duì)方了,接著對(duì)方因?yàn)橘I了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個(gè)要分別怎么入賬呀?我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢?
老師,我們是旅行社,接個(gè)一個(gè)團(tuán),團(tuán)費(fèi)是30000元,因?yàn)槭莻€(gè)大團(tuán),給了折扣1000元,對(duì)方對(duì)公打款29000,發(fā)票當(dāng)月開了30000元,請(qǐng)問分錄怎么做
老師你好,我們是旅行社,我們給對(duì)方開票用差額征稅,比如A公司報(bào)團(tuán)旅游,我們收了A公司團(tuán)款10000元,在出團(tuán)中發(fā)生了房費(fèi)2000元,餐1000元,車費(fèi)2000元,門票1000元,餐車門票均取得發(fā)票,但是房費(fèi)是月結(jié),也就是說我們拿到的房費(fèi)發(fā)票金額是一個(gè)月的房費(fèi),假如取得的房費(fèi)發(fā)票金額是5000,那我們要給A公司開票,該怎么算這個(gè)差額呢
請(qǐng)問一下,我們公司體育培訓(xùn)的,公司有一個(gè)企業(yè)微信收款碼,有個(gè)人支付了培訓(xùn)費(fèi)1000元,讓我們給他開具發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)是個(gè)人直接掃公司企業(yè)微信二維碼支付的,然后這個(gè)錢由第三方財(cái)付通公司從1000元扣下2.5的手續(xù)費(fèi)后,直接打給我公司賬戶上1000-2.5=997.5元嗎?請(qǐng)問我們要給客戶開1000元發(fā)票,該怎么做分錄呢?
你好老師!我們是旅游地接社為了接團(tuán)對(duì)方開出的條件是在它那里訂機(jī)票才送團(tuán)而且是每月末給我們打一次團(tuán)款,這個(gè)累計(jì)團(tuán)款給我們之后我們?cè)僖再?gòu)物卡方式還回的也有部分是團(tuán)購(gòu)機(jī)票我們預(yù)先付款但我覺得是返傭呢?還請(qǐng)老師幫忙怎么做賬團(tuán)購(gòu)機(jī)票比如1人就是3000元,結(jié)果你10人就是1000,那么這部分機(jī)票怎么做帳團(tuán)款部分怎么做賬?謝謝
老師好,我想問個(gè)人出租門面房需要交什么稅,稅收優(yōu)惠政策是啥
向貧困地區(qū)捐贈(zèng)貨物成套配電箱10套,成套配電柜10套,產(chǎn)品單價(jià)分別為1780和2850,單位成本為825和1650怎么做分錄
你好老師,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,我們開具3個(gè)點(diǎn)專票,收到的成本是甲方農(nóng)民工工專用賬戶代付的農(nóng)民工工資,這樣可以是嗎,沒有別的成本,他也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023年度多支180元,未掛賬;2024年期初錄入了多支的180元,2024年銀行存款多沒多180元?
2023年度多支180元,2024年起初掛了180元,2024年銀行存款多沒多180元?
庫(kù)存商品減值損失申報(bào)時(shí)需要準(zhǔn)備資料把
國(guó)有資本總額是什么數(shù)據(jù),是資產(chǎn)總額嗎
老師,報(bào)價(jià)項(xiàng)目這里稅種這里填增值稅 稅率6%對(duì)嗎
老師,這個(gè)答案部分的那個(gè)解析部分的第一句話機(jī)加工車間約當(dāng)場(chǎng)量340件,是怎么計(jì)算出的?
標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)第3點(diǎn)跟第5點(diǎn)是一個(gè)意思嗎? 看不出來區(qū)別
我們就是3萬元報(bào)稅的,對(duì)方要求按3萬元開的,實(shí)收29000,這個(gè)銷售折扣怎么做
老師,在嗎
?你好 ;? ? ? ? 那你這個(gè)就得計(jì)入銷售費(fèi)用去 ;? ?借銀行存款 ;銷售費(fèi)用 1000 貸收入; 銷項(xiàng)稅? ?
這種銷售折扣很正常啊
好的,謝謝老師
? 是的;? ?合同注明哈; 只是說這個(gè)銷售費(fèi)用沒法稅前扣除哈 ;? ? ?
好的,匯算清繳的時(shí)候在調(diào)出來
?是的;在調(diào)增處理即可? ? 或者你可以考慮現(xiàn)金折扣 ; 比如提前付款給予折扣 ; 但是合同要注明 ;這樣就可以證明稅前扣除 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣去; 這個(gè)是一個(gè)思路;最終看你業(yè)務(wù)哈? ?