卡片上和科目余額中不一致
舊帳套上有折舊完的固定資產(chǎn),新建賬套的固定資產(chǎn)要怎么錄入呢?科目余額表里有固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊的余額啊,這個(gè)怎么在新的賬套上表示?
老師我在每月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)時(shí) 分錄是 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)—固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 —通用設(shè)備 但是我發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬固定資產(chǎn)科目原值一直保持不動(dòng),累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)折舊分開(kāi)的 這是怎么回事
新接手公司賬,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)的報(bào)表數(shù)跟折舊表數(shù)對(duì)不上,原值與累計(jì)折舊都對(duì)不上,應(yīng)該是以前年度的差錯(cuò)了,要怎樣調(diào)整?
以前年度固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊與科目余額表的都不一致 現(xiàn)在怎么調(diào)賬做分錄
老師,因?yàn)閰R算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)重復(fù)做了累計(jì)折舊,現(xiàn)我做借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益,但賬面累計(jì)折舊余額和我固定資產(chǎn)表不一樣
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?
借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊。然后在做所得稅匯算時(shí)調(diào)表不調(diào)賬,減少或者增加損益類科目金額
固定資產(chǎn)原值也不一樣,不用調(diào)嘛
不一樣那你直接改
是以前年度卡片上有,但總賬里沒(méi)有,我現(xiàn)在要不要在賬上做個(gè)增加固定資產(chǎn)
同學(xué)你好 這個(gè)不用的
不在總帳里增加 不就不平了嗎
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)卡片上有就可以
那不就不對(duì)了 如果不調(diào)的話 一直不就不一致了嗎
那這個(gè)得看你們的軟件設(shè)置了