那你可以吧這個(gè)貸款補(bǔ)入帳的
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時(shí),也沒(méi)有給會(huì)計(jì)說(shuō)過(guò),會(huì)計(jì)不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒(méi)有掛賬,之前怎么補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)前會(huì)計(jì)首先做借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,發(fā)票回來(lái)后又做借:管理費(fèi)用/固定資產(chǎn),貸:銀行存款,我該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在導(dǎo)致大部分科目都不對(duì),煩請(qǐng)指點(diǎn)下,謝謝
老師,銀行存款貸方130萬(wàn),前任會(huì)計(jì)不負(fù)責(zé),也不對(duì)賬?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我調(diào)賬,如何處理呢
老師,21年12月銀行存款是手工賬,前任會(huì)計(jì)講借貸方發(fā)生額計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致銀行存款余額錯(cuò)誤。22年1月變成變成財(cái)務(wù)軟件,財(cái)務(wù)軟件錄銀行存款期初余額按21年12月錯(cuò)誤的余額結(jié)轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在如何處理?
老師老師,21年12月銀行存款是手工賬,前任會(huì)計(jì)講借貸方發(fā)生額計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致銀行存款余額錯(cuò)誤。22年1月變成變成財(cái)務(wù)軟件,財(cái)務(wù)軟件錄銀行存款期初余額按21年12月錯(cuò)誤的余額結(jié)轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在如何處理?
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開(kāi)銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購(gòu)合同(不是以公司名義收購(gòu)的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購(gòu)房子但是產(chǎn)權(quán)沒(méi)過(guò)戶,收購(gòu)之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬(wàn)收購(gòu)房子精裝修后賣70萬(wàn))這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問(wèn)題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開(kāi)銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
銀行開(kāi)立一般戶還需要向銀行報(bào)備嗎?
老師之前會(huì)計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫(kù)存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過(guò)來(lái)呢?
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項(xiàng)扣除會(huì)涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門(mén)發(fā)放工資的派遣,開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開(kāi)專票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
不是貸款,是貸方。我需要怎么能把這個(gè)賬調(diào)平
那你要把銀行日記賬的明細(xì)和銀行對(duì)賬單核對(duì),看是什么漏入賬了
銀行賬不平,意味著往來(lái)肯定錯(cuò)了,是么
你看是什么漏入賬了,你對(duì)應(yīng)的看是計(jì)入什么科目,是往來(lái)科目補(bǔ)入帳就可以
銀行存款好幾年都不平了,
那你只能逐筆對(duì)賬,才能查清楚的額
哪個(gè)月份,是平的,我就從下個(gè)月開(kāi)始對(duì)是么
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????