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老師,我新到一個單位,前任會計資產(chǎn)負債表上庫存現(xiàn)金借方500多萬,我應該如何處理?事實是根本沒有那么多現(xiàn)金,賬肯定是錯了

2022-08-26 06:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-26 06:41

你好,需要找出差錯才能進行更正,對方是不是用現(xiàn)金做的實收資本?

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快賬用戶5665 追問 2022-08-26 06:42

用現(xiàn)金做實收資本?老師的意思是收實收資本了?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 06:53

你好,也就是實際沒有任交資本,但她用現(xiàn)金做的,你看看他實收資本有金額嗎?

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快賬用戶5665 追問 2022-08-26 07:16

實收資本貸方余額980萬

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快賬用戶5665 追問 2022-08-26 07:20

老師的意思,懷疑為了繳納實收資本,寫個現(xiàn)金收據(jù),就作為投入的實收資本了?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 07:25

你好!是的,你可以看看現(xiàn)金日記賬,500萬是怎么來的

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快賬用戶5665 追問 2022-08-26 07:26

行,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-26 08:05

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好,需要找出差錯才能進行更正,對方是不是用現(xiàn)金做的實收資本?
2022-08-26
你好!根據(jù)發(fā)票入賬 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2020-11-24
同學你好 1.對的 2.結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本就行了
2021-06-24
同學你好 對的 需要用他給你的數(shù)據(jù)做期初數(shù) 要和稅局報的一致
2021-03-05
您好,那您這個是能根據(jù)進銷存資料進行賬套數(shù)據(jù)補充
2023-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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