您好,是的,理解的是低的
老師,請問在年終匯算清繳的時候,我們把工資薪金,勞務(wù)報酬,稿酬所得,特許權(quán)使用費收入?yún)R總-減除費用60,000-專項扣除-專項附加扣除,這個余額對應(yīng)的稅率是哪一個稅率,是工資薪金的稅率嗎?
工資10000三險一金800專項附加扣除2000 勞務(wù)報酬30000稿酬10000特許權(quán)使用費20000計算個人所得稅
勞務(wù)報酬 稿酬 特許權(quán)使用費 每月可以扣除專項附加扣除嗎
為什么只對勞務(wù)報酬、特許權(quán)使用費、稿酬進(jìn)行扣除,而對工資薪金不扣除呢
個稅里面專項扣除和專項附加扣除是只在工資薪金里面扣的對嗎,勞務(wù)報酬稿酬,特許權(quán)使用費不得扣
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
老師,第一問算產(chǎn)品的單位成本的時候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計算有合同部分產(chǎn)品的成本時,直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價再算一遍,這兩種方法算下來的結(jié)果,因為小數(shù)點,結(jié)果會有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個月進(jìn)項稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個月需要抵扣的進(jìn)項稅額,在統(tǒng)計申報的時候,上個月已經(jīng)勾選統(tǒng)計的發(fā)票又被統(tǒng)計了一次,這個要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報銷,這樣可以是吧
匯算清繳時以前年度虧損,需退稅100元,這個不想退,因為公司是買來的,能在調(diào)整表中的其他項調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司?,F(xiàn)在填報企業(yè)所得匯算清繳。請問什么情況下要填報(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動保存還是需要八實際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購菊花,打款到村委會,然后由村委會打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費用要怎么入賬