你好,可能會(huì)涉及納稅 比如應(yīng)付賬款無(wú)法支付,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,形成了利潤(rùn)就會(huì)涉及所得稅。
老師,應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,如果上月有發(fā)生額這月沒有,那這個(gè)月做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候是不是得記和上月一樣的發(fā)生額?
老師,我現(xiàn)在接手公司的帳,資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對(duì)不上,他說有重分類的,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款,這幾個(gè)怎樣的關(guān)系?
公司注銷時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,這些涉及交稅嗎?
老師好,想問一下,公司要注銷的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上還有其他應(yīng)收款和實(shí)收資本,其他應(yīng)收款該怎么處理?實(shí)收資本需要做什么賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表里,預(yù)收賬款比資產(chǎn)總計(jì)都大。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是零。這樣的資產(chǎn)負(fù)債表正常嗎?其他應(yīng)收款我都給消除了,都借應(yīng)付賬款暫估貸記其他應(yīng)收款了
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
現(xiàn)在是應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款比較大,應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)(意味著對(duì)方?jīng)]有給我方開票),這樣的話,還涉及交稅嗎
你好,這種情況,不涉及納稅的
或者說,我賬務(wù)上認(rèn)為掛著的這些應(yīng)收款就是回不來的錢,直接做營(yíng)業(yè)外支出處理了
那么其他應(yīng)收賬款怎么做稅務(wù)處理
你好,應(yīng)收款就是回不來的錢,需要做壞賬處理?